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發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣管理員 成文日期:
標(biāo)  題: 鐵嶺縣2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2021-12-13

鐵嶺縣2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

  根據(jù)《預(yù)算法》法律法規(guī)及我縣實(shí)際支出規(guī)模,面對(duì)極其嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和連續(xù)出臺(tái)的全新財(cái)政政策,我們緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,積極推進(jìn)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”等政策措施。按照國(guó)家全面深化改革的總體部署,緊密結(jié)合財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì),堅(jiān)持“依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧”的原則,盤(pán)活財(cái)政存量,用好財(cái)政增量,不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),科學(xué)合理的安排了2022年部門(mén)預(yù)算。具體安排如下:

  (一)全縣收入來(lái)源

  1.一般公共預(yù)算收入安排情況

  2022年全縣一般公共預(yù)算收入安排69669萬(wàn)元,比上年實(shí)際完成增加2719萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%。稅務(wù)部門(mén)安排44884萬(wàn)元,比上年實(shí)際完成減少3958萬(wàn)元,下降8.1%;財(cái)政部門(mén)安排24785萬(wàn)元,比上年實(shí)際完成增加6677萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.87%。

  稅收收入安排43184萬(wàn)元,比上年實(shí)際完成減少3993萬(wàn)元,下降8.46%;非稅收入安排26485萬(wàn)元,比上年實(shí)際完成增加6712萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.95%,稅收收入和非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重分別為62%、38%。

  縣本級(jí)安排30722萬(wàn)元,比上年實(shí)際完成增加4475萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.05%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)安排38947萬(wàn)元,比上年實(shí)際完成減少1756萬(wàn)元,下降4.3%。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入安排情況

  2022年全縣上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為133423萬(wàn)元,其中:返還性收入5013萬(wàn)元;一般性轉(zhuǎn)移支付收入125063萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3347萬(wàn)元。

  3.調(diào)入資金安排情況

  2022年為彌補(bǔ)財(cái)力不足,安排調(diào)入資金27200萬(wàn)元。

  4.上年結(jié)余安排情況

  2022年為彌補(bǔ)財(cái)力不足,安排調(diào)入資金4700萬(wàn)元。

  上述三項(xiàng)收入合計(jì)234992萬(wàn)元,為我縣2022年一般公共預(yù)算的收入來(lái)源。

  (二)全縣支出安排

  在收入來(lái)源確定的情況下,本著保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?;久裆脑瓌t,安排2022年總支出234992萬(wàn)元,其中:

  1.上解支出安排情況

  按照現(xiàn)行財(cái)政體制和上級(jí)歷年上解政策,全縣共安排上解支出26792萬(wàn)元。

  2.一般公共預(yù)算支出安排情況

  剔除上解支出后,全縣安排一般公共預(yù)算支出208200萬(wàn)元,其中:縣本級(jí)安排183208萬(wàn)元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)安排24992萬(wàn)元。

  縣本級(jí)2022年部門(mén)預(yù)算在編制形式上,繼續(xù)使用預(yù)算編制軟件,并采取部門(mén)預(yù)算統(tǒng)一編制模式;在編制內(nèi)容上,實(shí)行綜合預(yù)算,預(yù)算內(nèi)外收支全部統(tǒng)一管理;在編制方法上,摒棄基數(shù)加增長(zhǎng)的傳統(tǒng)方法,工資福利等人員性支出按國(guó)家和省規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)核定,商品和服務(wù)支出實(shí)行定員定額管理,并進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目庫(kù)管理,將支出細(xì)化到具體項(xiàng)目,具體安排標(biāo)準(zhǔn)如下:

  人員經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)有組織、人事部門(mén)審核通過(guò)的基本工資、津貼補(bǔ)貼政策執(zhí)行,公用經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)如下:

 ?。?)日常公用經(jīng)費(fèi):按預(yù)算單位實(shí)有人數(shù)和對(duì)應(yīng)的分類(lèi)分檔定額標(biāo)準(zhǔn)核定。商品和服務(wù)支出人均定額包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi),按部門(mén)和單位性質(zhì)分類(lèi)分檔分別執(zhí)行不同標(biāo)準(zhǔn),其中:四大機(jī)關(guān)單位及園區(qū)在職人員安排5000元/人·年;行政單位在職人員安排3500元/人·年;按上級(jí)政策要求公安機(jī)關(guān)在職人員安排23650元/人·年;檢察院在職人員安排23000元/人·年;法院在職人員安排23600元/人·年;司法局在職人員安排18100元/人·年;全額撥款事業(yè)單位在職人員安排2000元/人·年;教育部門(mén)事業(yè)單位安排標(biāo)準(zhǔn):教師學(xué)校根據(jù)鐵縣委發(fā)[2007]12號(hào)文件規(guī)定在職人員安排2000元/人·年,高中、職專(zhuān)每年分別補(bǔ)助6萬(wàn)元,自收自支單位公用經(jīng)費(fèi)定額不得超過(guò)全額撥款事業(yè)單位定額標(biāo)準(zhǔn)。凡是在新城區(qū)行政中心統(tǒng)一辦公的單位,按各單位在崗實(shí)有人數(shù)(由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局提供的在食堂就餐實(shí)際人數(shù))集中水電費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為每人每年集中500元,統(tǒng)一安排到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中。在新城區(qū)行政中心辦公的財(cái)政未安排預(yù)算的人員也要在其主管部門(mén)集中扣繳水電費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)為每人每年集中500元,安排到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算中。

 ?。?)交通費(fèi):實(shí)施公務(wù)用車(chē)改革后,行政單位按照車(chē)改后保留的車(chē)輛編制數(shù)安排30000元/輛,事業(yè)單位按照實(shí)有車(chē)輛數(shù)安排30000元/輛,閑置和報(bào)廢車(chē)輛有編制也不予安排經(jīng)費(fèi)。

  人員公務(wù)交通補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為:正縣級(jí)每人每月1040元,副縣級(jí)每人每月900元,正科級(jí)每人每月650元,副科級(jí)每人每月550元,科員級(jí)每人每月500元。

  (3)辦公取暖費(fèi):在行政服務(wù)中心辦公的單位,由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一支付,其他單位采取定額補(bǔ)助辦法解決。

  (4)福利費(fèi):行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)安排96元/人·年,事業(yè)單位安排36元/人·年。

  (5)離休干部特需費(fèi):200元/人·年。

 ?。?)離休干部活動(dòng)費(fèi):地師級(jí)800元/人·年,縣團(tuán)級(jí)600元/人·年,科級(jí)及以下500元/人·年。

 ?。?)退休人員活動(dòng)費(fèi):60元/人·年。

 ?。?)臨時(shí)工工資。按照鐵嶺市社平工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  (9)獎(jiǎng)勵(lì)金:即獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi),每人每月5元,退休后每人每月10元。享受期限:在職職工在獨(dú)生子女已滿14周歲后不享受獎(jiǎng)勵(lì),退休后繼續(xù)享受。

 ?。?0)職工住宅取暖費(fèi):按《關(guān)于縣直行政事業(yè)企業(yè)單位職工住宅取暖費(fèi)實(shí)行貨幣化改革的通知》(鐵縣政辦發(fā)[2004]48號(hào))和縣政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要(2012年第28期)規(guī)定,按照應(yīng)享受的取暖面積和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)足額安排,隨職工工資按月發(fā)放。

 ?。?1)住房公積金:縣直行政、全額撥款事業(yè)單位(含農(nóng)村中小學(xué))按2018年12月末在職職工工資總額(扣除取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)和已發(fā)放的住房公積金)的12%安排。

  具體支出項(xiàng)目如下:

 ?。?)一般公共服務(wù)支出安排16152萬(wàn)元,同比減少1573萬(wàn)元,下降8.87%,其中基本支出8666萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7486萬(wàn)元。

 ?。?)國(guó)防支出安排130萬(wàn)元,同比增加15萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.04%,均為項(xiàng)目支出。

 ?。?)公共安全支出安排6327萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出726萬(wàn)元),同比減少95萬(wàn)元,下降1.5%,其中基本支出4378萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1949萬(wàn)元。

 ?。?)教育支出安排31824萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出1394萬(wàn)元),同比增加918萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.97%,其中基本支出24736萬(wàn)元,項(xiàng)目支出7088萬(wàn)元。

 ?。?)科學(xué)技術(shù)支出安排87萬(wàn)元,同比增加14萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.18%,其中基本支出69萬(wàn)元,項(xiàng)目支出18萬(wàn)元。

  (6)文化體育與傳媒支出安排1185萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出58萬(wàn)元),同比增加54萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.77%,其中基本支出987萬(wàn)元,項(xiàng)目支出198萬(wàn)元。

 ?。?)社會(huì)保障和就業(yè)支出安排62119萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出14428萬(wàn)元),同比增加6305萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.3%。其中基本支出6462萬(wàn)元,項(xiàng)目支出55657萬(wàn)元。

 ?。?)衛(wèi)生健康支出安排8026萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出2670萬(wàn)元),同比減少11240萬(wàn)元,下降58.34%,其中基本支出1505萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6521萬(wàn)元。

  (9)節(jié)能環(huán)保支出安排158萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出16萬(wàn)元),同比增加7萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.64%,其中基本支出142萬(wàn)元,項(xiàng)目支出16萬(wàn)元。

 ?。?0)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排5732萬(wàn)元,同比增加6858萬(wàn)元,增長(zhǎng)593.77%,其中基本支出1181萬(wàn)元,項(xiàng)目支出6832萬(wàn)元。

 ?。?1)農(nóng)林水事務(wù)支出安排15797萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出10233萬(wàn)元),同比減少17319萬(wàn)元,下降52.3%,其中基本支出3619萬(wàn)元,項(xiàng)目支出12178萬(wàn)元。

  (12)交通運(yùn)輸支出安排6350萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出5116萬(wàn)元),同比減少414萬(wàn)元,下降6.12%,其中基本支出946萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5404萬(wàn)元。

 ?。?3)資源勘探電力信息等事務(wù)支出安排1000萬(wàn)元,同比減少1000萬(wàn)元,下降50%,均為項(xiàng)目支出。

  (14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出安排141萬(wàn)元,同比減少111萬(wàn)元,下降44.05%,其中基本支出138萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。

  (15)自然資源氣象等事務(wù)支出安排2941萬(wàn)元,同比減少2273萬(wàn)元,下降43.59%,其中基本支出2625萬(wàn)元,項(xiàng)目支出316萬(wàn)元。

 ?。?6)住房保障支出安排1301萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出1291萬(wàn)元),同比增加1251萬(wàn)元,增長(zhǎng)2502%,其中基本支出10萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1291萬(wàn)元。

  (17)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排987萬(wàn)元,同比增加107萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.16%,其中基本支出754萬(wàn)元,項(xiàng)目支出233萬(wàn)元。

 ?。?8)預(yù)備費(fèi)支出安排2000萬(wàn)元,與上年持平,均為項(xiàng)目支出。

 ?。?9)債務(wù)還本付息支出安排11330萬(wàn)元(債務(wù)還本支出為8730萬(wàn)元;債務(wù)付息支出為2600萬(wàn)元),同比增加5630萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.77%,均為項(xiàng)目支出。

 ?。?0)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出安排50萬(wàn)元,同比減少50萬(wàn)元,下降50%。均為項(xiàng)目支出。

  (21)其他支出安排33810萬(wàn)元(其中上級(jí)擬下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)支出1815萬(wàn)元),同比增加14312萬(wàn)元,增長(zhǎng)73.4%,均為項(xiàng)目支出。

  特此說(shuō)明,詳見(jiàn)附表。

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