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目?錄
第一部分部門預算公開管理文件
第二部分鐵嶺縣政法委概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第三部分鐵嶺縣政法委2024年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分2024年鐵嶺縣政法委部門預算公開表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算表
十、支出功能分類預算表
十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)
十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)
十三、債務支出預算表
十四、政府采購支出預算表
十五、政府購買服務支出預算表
十六、部門(單位)整體績效目標表
十七、部門預算項目(政策)績效目標表
十八、部門管理專項資金預算表
第一部分?部門預算公開管理文件
為推進和規(guī)范預決算信息公開工作,提高預決算的公開性和透明度,強化社會監(jiān)督,促進依法理財,我們制定了《鐵嶺縣委政法委部門預決算信息公開管理辦法(試行)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。
附件:鐵嶺縣委政法委部門預決算信息公開管理辦法(試行)
鐵嶺縣政法委預決算信息公開管理辦法(試行)
第一條?為推進和規(guī)范預決算信息公開工作,強化社會監(jiān)督,促進依法理財,建立透明預算制度,根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合鐵嶺縣政法委實際,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于鐵嶺縣政法委部門預決算信息公開管理。
第三條 本辦法所稱部門預決算信息包括預算收支安排、預算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。
第四條 預決算信息公開的原則:以公開為常態(tài),不公開為例外,依法依規(guī)公開預決算。除涉及國家秘密外,不得少公開、不公開應當公開的事項,確保預決算信息公開及時、準確和完整。
第五條 部門預決算信息公開工作主要履行下列職責:
(一) 按規(guī)定公開財政局部門預決算信息;
(二) 按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請公開部門預決算信息的答復工作。
第六條 部門預決算信息公開內(nèi)容包括:
(一) 部門文件。部門預決算信息公開管理辦法。
(二) 部門概況。包括部門職責、機構(gòu)設置、實有人員等情況。
(三) 預決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費財政撥款安排使用情況等。
(四) 情況說明。包括預決算年度收支、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、“三公”經(jīng)費、國有資產(chǎn)占有使用和項目支出績效目標等情況說明。
(五) 名詞解釋。對預決算相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明。
第七條 部門預決算信息在縣政府門戶網(wǎng)站“財政預決算”專欄公開,并保持長期公開狀態(tài),便于社會公眾查詢監(jiān)督。
第八條 經(jīng)縣財政局批復的部門預決算及報表,應當在批復后20日內(nèi)公開。
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實行。
第二部分?鐵嶺縣政法委概況
一、部門職責
(一)協(xié)管政法部門干部,執(zhí)法監(jiān)督、領(lǐng)導和協(xié)調(diào)社會管理綜合治理,維護社會政治穩(wěn)定職能。
(二)根據(jù)黨中央的路線、方針、政策和縣委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動,確保政法部門的執(zhí)法活動堅持正確的政治方向。
(三)研究制定貫徹落實上級黨委和縣委關(guān)于政法、綜治工作的方針、政策和維護社會政治穩(wěn)定的指示和措施,及時向縣委提出意見和建議,對一定時期內(nèi)的政法工作、社會管理綜合治理工作、維護社會政治穩(wěn)定工作作出全局性的部署,并督促檢查,抓好貫徹落實。
(四)組織推動政法工作的調(diào)查研究,推動政法工作改革。
(五)監(jiān)督檢查政法部門執(zhí)行憲法、法律、法規(guī)和公正司法情況,研究制定嚴格執(zhí)法、維護司法公正的具體措施。支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法部門在依法相互制約的同時,密切配合,督促推動大案要案的查處公正,研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件。
(六)研究加強全縣政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施,協(xié)同縣委組織部考察、管理同級政法領(lǐng)導班子,協(xié)助紀檢、監(jiān)察部門查處政法干警違法違紀的案件。
(七)組織、協(xié)調(diào)、指導全縣社會管理綜合治理工作,推動各項綜治措施的落實。
(八)組織、協(xié)調(diào)指導全縣社會穩(wěn)定工作。
(九)完成縣委和鐵嶺市委政法委交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
納入鐵嶺縣政法委2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1.鐵嶺縣政法委本級
2.鐵嶺縣社會治理綜合服務中心
第三部分?鐵嶺縣政法委2024年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況
(一)收入預算464.35萬元,其中:
1.一般公共預算撥款收入464.35萬元;
2.政府性基金預算撥款收入0萬元;
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元;
4.財政專戶管理資金收入0萬元;
5.單位資金收入0萬元;
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出預算464.35萬元,其中:
1.基本支出287.35萬元;
2.項目支出177萬元。
在支出預算中債務支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務支出0萬元;納入預算績效管理的項目共3個,涉及資金177萬元。
2024年預算收支比上年減少105.8萬元,增減變化的主要原因是人員變動。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2024年鐵嶺縣政法委機關(guān)運行經(jīng)費預算為10.97萬元,主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購情況
2024年鐵嶺縣政法委安排政府采購預算0萬元,具體為貨物0萬元,服務0萬元,工程0萬元;預留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預留給小微企業(yè)0萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算情況
2024年,鐵嶺縣政法委財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為6萬元,比上年減少14.98萬元。其中:
1.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。
2.公務接待費0萬元,與上年持平。
3.公務用車購置及運行費6萬元(其中:公務用車購置費0萬元,與上年減少14.98萬元;公務用車運行費6萬元,新增中心公務用車運行費。)
財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位:萬元
項目 |
金額 |
|
2023年 |
2024年 |
|
合計 |
20.98 |
6.00 |
1.因公出國(境)費 |
0 |
0 |
2.公務接待費 |
0 |
0 |
3.公務用車購置及運行費 |
20.98 |
6.00 |
其中:公務用車購置費 |
17.98 |
0 |
公務用車運行費 |
3.00 |
6.00 |
五、國有資產(chǎn)占用情況
鐵嶺縣政法委2024年年初預算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
六、預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求,鐵嶺縣政法委2024年應編制部門(單位)整體績效目標共2個,實際編制部門(單位)整體績效目標共2個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2024年應編制績效目標的項目共3個,實際編制績效目標的項目共3個,涉及資金177萬元,編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。
第四部分?名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.基本支出:是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。
7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
8.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
11.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外其他一般公共服務支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分2024年鐵嶺縣政法委部門預算公開表