索 引 號 : 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構: 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2022-01-05
標  題: 中共鐵嶺縣委辦公室2022年部門預算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2022-01-05

中共鐵嶺縣委辦公室2022年部門預算

目 錄

  第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室概況

  第二部分 中共鐵嶺縣委辦公室2022年部門預算公開表

  詳見附表

  第三部分 中共鐵嶺縣委辦公室2022年部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室概況

  一、主要職責

 ?。ㄒ唬┴撠熆h委日常文書的處理,按照縣委主要領導在有關文件、報告、信件上的批示要求,督促有關責任單位抓好落實;負責縣委大型會議或活動的會務籌備及聯(lián)絡協(xié)調工作。

  (二)圍繞全縣中心工作開展調查研究,或按領導安排進行專題調查研究,為縣委和縣委主要領導了解情況和正確決策提供依據(jù),起到以文輔政的重要作用;起草、綜合、修改、整理縣委主要領導在各類會議上的工作報告和講話文稿。

  (三)綜合運用明察暗訪、督辦催辦、約談誡勉等方法,調查、處理問題,并做好反饋回復工作。

  (四)負責密碼電報和普通傳真電報的傳輸和辦理工作;負責黨委信息化建設及維護;負責黨政內網(wǎng)的管理及維護;負責縣鄉(xiāng)公文傳輸?shù)墓芾砑熬S護;負責視頻會議系統(tǒng)的管理及維護;負責普通密碼和商業(yè)密碼的管理和監(jiān)督。

  (五)承擔縣保密委員會的工作職責,對全縣的保密工作進行指導、協(xié)調和督促檢查。

  (六)黨史研究室的領導工作。

  (七)完成縣委導交辦的其他工作任務。

  二、部門單位預算單位構成

  中共鐵嶺縣委辦公室本級

第二部分 中共鐵嶺縣委辦公室2022年部門預算

  附件:中共鐵嶺縣委辦公室2022年部門預算

第三部分 中共鐵嶺縣委辦公室2022年部門預算情況說明

  一、關于中共鐵嶺縣辦公室2022年收支預算的總體說明

  按照新《預算法》,中共鐵嶺縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結轉資金、單位上年凈結余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。中共鐵嶺縣委辦公室2022年收支總預算405.37萬元,比2021年收支總預算410.91萬元,減少5.54萬元,主要是由于按照國家相關政策,辦公經(jīng)費節(jié)約。

  二、關于中共鐵嶺縣委辦公室2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

  2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)13.35萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費1.35萬元;公務用車購置及運行費12萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費12萬元)。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0.05萬元,其中:公務用車運行費比2021年預算數(shù)減少0.05萬元,主要是公務用車數(shù)量減少。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費安排情況。

  2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算287.95萬元,比2021年預算減少32.86萬元。

 ?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

  截至2021年12月31日,中共鐵嶺縣委辦公室所屬各預算單位共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛。

 ?。ㄈ┱少忣A算安排情況

  2022年鐵嶺縣委辦公室各單位政府采購預算總額0萬元。

 ?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  2022年鐵嶺縣委辦公室項目預算2個,總計算費用90萬元,項目績效目標:文件印刷黨史編纂及督查運行;機要設備的更換、維護及定檢費用等,保障機要工作正常運行。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

  5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

  8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  16.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中共鐵嶺縣委辦公室(本級)整體績效目標表.pdf

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