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目 錄
第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 鐵嶺縣人民武裝部2022年部門預算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣人民武裝部2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況
一、主要職責
?。ㄒ唬﹪绖訂T方面,擔負鐵嶺縣國防動員辦公室日常工作及相關工作。
?。ǘ┍壅骷?,擔負全縣兵役征集相關工作,包括宣傳、體檢、政治審查、役前適應性訓練、核定后發(fā)裝、起運、新兵入營后情況跟蹤等后續(xù)工作;新城區(qū)高校及兩個街道的兵役征集工作目前也由縣人民武裝部負責。
(三)國防教育方面,負責全縣及新城區(qū)國防知識、國防意識的宣傳教育,增強人民群眾國防意識,穩(wěn)固我縣國防事業(yè)發(fā)展。
?。ㄋ模﹪涝O施保護,擔負轄區(qū)內國防設施管護,日常巡視、維修管理工作。
(五)雙擁工作方面,擔負全縣擁政愛民,擁軍優(yōu)屬,協(xié)助地方相關部門開展軍民共建活動;維護軍人及家屬合法權益,妥善處理軍民矛盾和糾紛;幫扶困難軍烈屬等;
?。?zhàn)備建設工作,擔負全縣國防力量潛力調查、完善各種戰(zhàn)備方案和措施,加強民兵一體化應急隊伍建設,配備必要的裝備器材,始終保持良好的戰(zhàn)備秩序,隨時作好應對各類突發(fā)事件的發(fā)生。
?。ㄆ撸┟癖柧毠ぷ?,按照上級部門部署的民兵訓練任務,開展年度民兵訓練工作。
?。ò耍┴撠煴締挝坏男姓芾?、政治工作和相關保障;
?。ň牛┩瓿缮霞壓偷胤近h委、政府賦予的其他任務。
二、部門預算單位構成
本單位為一級預算單位,沒有二級預算單位和部門。
第二部分 鐵嶺縣人民武裝部2022年部門預算公開表
第三部分 鐵嶺縣人民武裝部2022年部門預算情況說明
一、關于鐵嶺縣人武部2022年收支預算的總體說明
按照新《預算法》,我部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出。鐵嶺縣人武部2022年收支總預算171.82萬元,比2021年收支總預算171.80萬元減少0.02萬元,主要是根據(jù)相關政策,2022年人員待遇標準調整。
二、關于鐵嶺人武部2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費1.5萬元;公務用車購置及運行費0萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費0萬元)。2022年預算數(shù)與2021年預算數(shù)減少1.5萬元,原因為取消公務用車運行費。
三、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費安排情況。
2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算37.69萬元,與2021年的37.67萬元,預算增加0.02萬元,增加0.06%。主要原因是人員待遇標準。
?。ǘ┱少忣A算安排情況。
2022年鐵嶺縣人武部沒有政府采購項目預算。
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣人民武裝部共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛。
?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明
一、項目概況:2022年國防支出總項目經(jīng)費130萬元。
二、項目績效目標:確保全縣2022年度國防建設支出資金調度得到充分資金保障。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。