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目 錄
第一部分 鐵嶺縣紀(jì)委概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣紀(jì)委2022年部門預(yù)算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣紀(jì)委2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣紀(jì)委概況
一、主要職責(zé)
?。ㄒ唬┲鞴茳h的紀(jì)律檢查工作。
(二)主管全縣行政監(jiān)察工作。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)檢查并處理縣委、縣政府機關(guān)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣直黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的案件。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其主要負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為。受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴,受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃,會同有關(guān)部門做好對黨的紀(jì)檢、監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作。
?。┴?fù)責(zé)對黨的紀(jì)檢、監(jiān)察工作理論及有關(guān)傾向性問題進(jìn)行調(diào)查研究。
(七)會同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、監(jiān)察專職干部的管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
?。ò耍┏修k縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入鐵嶺縣紀(jì)委2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.鐵嶺縣紀(jì)委機關(guān)
2.鐵嶺縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
第二部分 鐵嶺縣紀(jì)委2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 鐵嶺縣紀(jì)委2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于鐵嶺縣紀(jì)委2022年收支預(yù)算的總體說明
按照新《預(yù)算法》,鐵嶺縣紀(jì)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣紀(jì)委2022年收支總預(yù)算1035.98萬元,比2021年收支總預(yù)算1016.79萬元增加19.19萬元,主要是人員增加,導(dǎo)致各項費用相應(yīng)增加。
二、關(guān)于鐵嶺縣紀(jì)委2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17.46萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)接待費2.46萬元;公務(wù)用車購置及運行費15萬元(公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費15萬元)。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元,其中:公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元,主要是由于人員數(shù)量增加導(dǎo)致公務(wù)接待預(yù)算增加0.03萬元。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2022年委內(nèi)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算116.74萬元,比2021年預(yù)算增加1.21萬元,上升1.05%。主要是由于人員數(shù)量增加導(dǎo)致公用支出預(yù)算增加。
?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。
2022年鐵嶺縣紀(jì)委各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣紀(jì)委所屬各預(yù)算單位編制內(nèi)共有車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
(四)重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2022年縣紀(jì)委納入預(yù)算的項目共8個,全部編制了項目績效目標(biāo),涉及資金169.36萬元,納入預(yù)算項目編制項目績效目標(biāo)的覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目)為100%。
主要項目及其績效目標(biāo)主要為:確保全縣紀(jì)檢、巡察工作順利進(jìn)行。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。