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目 錄
第一部分 鐵嶺縣公安局概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 鐵嶺縣公安局2022年部門預算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣公安局2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣公安局概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、公安部、省公安廳和縣委、縣政府關于公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章、部署、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。
2、掌握、分析、研究全縣影響國內(nèi)穩(wěn)定的情況和社會治安狀況,為縣委、縣政府和上級公安機關提供社會治安方面的信息,提出對策并組織實施。
3、組織、指導全縣公安偵查工作;處置危害社會治安的治安事故和騷亂。
4、負責全縣公安機關依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和公共場所、特種行業(yè)等工作,依法查處危害社會治安秩序行為。
5、負責全縣中國公民出、入境管理和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關管理工作。
6、負責外國人口岸簽證工作。
7、指導全縣消防工作。
8、依法指導、監(jiān)督、管理全縣道路交通安全,維護交通秩序以及機動車輛、非機動車輛、駕駛員管理;依法指導、監(jiān)督城鎮(zhèn)公共停車場管理。
9、指導、監(jiān)督全縣公安機關對國家機關、社會團體、企事業(yè)單位、學校和幼兒園和重點建設工程的安全保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的建設工作。
10、負責全縣公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作。
11、指導、監(jiān)督和實施全縣公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作;指導、監(jiān)督看守所、治安拘留所的管理建設工作。
12、組織實施對途經(jīng)我縣的黨和國家領導人、重要外賓及大型活動的安全警衛(wèi)工作。
13、負責全縣公安機關科學技術工作及社會公共安全產(chǎn)品的管理工作;規(guī)劃和指導全縣公安信息技術、刑事技術和行動技術建設。
14、負責全縣公安機關裝備、被裝配備和經(jīng)費警務保障工作。
15、指導、檢查、監(jiān)督全縣派出所的執(zhí)法活動。
16、負責全縣公安民警培訓、公安教育和公安宣傳、隊伍建設工作;按規(guī)定權限管理干部。
17、組織全縣公安機關督察工作;按規(guī)定權限實施對公安干警的監(jiān)督、查處和督辦公安隊伍違紀案件。
18、指導和實施全縣文化保衛(wèi)和遼河保衛(wèi)工作。
19、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門機構設置情況
根據(jù)上述職責,公安局內(nèi)設后勤保障部門6個,執(zhí)法勤務機構16個,派出機構16個。
第二部分 鐵嶺縣公安局2022年部門預算公開表
第三部分 鐵嶺縣公安局2022年部門預算情況說明
一、關于鐵嶺縣公安局2022年收支預算的總體說明
按照新《預算法》,鐵嶺縣公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入;支出包括:行政管理支出、治安管理支出、刑事偵查支出、拘押收教場所管理支出、其他公安支出等。鐵嶺縣公安局2022年收支總預算5807.36萬元,比2021年收支總預算5989.42萬元減少182.06萬元,主要是2022年按照國家相關政策,基本及項目等費用進行調(diào)整。
二、關于鐵嶺縣公安局 2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)53.61萬元,其中:公務接待費8.61萬元;公務用車購置及運行費45萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費45萬元)。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0.38萬元,其中:公務接待費比2021年預算數(shù)增加0.12萬元,主要是由于公務用車運行費減少。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況。
2022年局機關運行經(jīng)費財政撥款預算3732.45萬元,比2021年預算減少1230.56元,下降24.79%,主要因為2022年基本及項目等費用進行調(diào)整。
?。ǘ┱少忣A算安排情況。
2022年鐵嶺縣公安局各單位政府采購預算總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣公安局所屬各預算單位共有車輛112輛,其中:一般公務用車44輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車68輛。
?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,鐵嶺縣公安局2022年應編制部門(單位)整體績效目標共6個,實際編制部門(單位)整體績效目標共6個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。涉及資金1447.53萬元,編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):
反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
11.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
12.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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