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目 錄
第一部分 鐵嶺縣公安局交警大隊概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預(yù)算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣公安局交警大隊概況
一、主要職責(zé)
1.廣泛收集信息,實行科學(xué)決策,正確制定道路交通規(guī)則。
2.嚴(yán)格交通執(zhí)法,維護交通秩序。
3.開展宣傳教育,增強交通參與者的交通安全意識。
4.運用現(xiàn)代管理學(xué),完善管理環(huán)節(jié),增強道路交通協(xié)調(diào)與控制能力。
5.預(yù)防和查處交通違法、交通肇事,保障道路交通安全、通暢。
6.制止違法犯罪活動,維護道路治安秩序。
7.加強道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全動態(tài),制定對策。
8.加強道路巡邏,及時發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。
9.糾正交通違章,加強道路交通安全宣傳,預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。
10.加強交通事故的現(xiàn)場勘查和處理;加強交通事故逃逸案件的偵破工作。
11.依法查處道路交通違法行為和交通事故;維護城鄉(xiāng)道路交通秩序和公路治安秩序;開展機動車輛安全檢驗、牌證發(fā)放和駕駛員考核發(fā)證工作;開展道路交通安全宣傳教育活動;道路交通管理科研工作;參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃。組織宣傳交通法規(guī),依法管理道路交通秩序,管理車輛、駕駛員和行人,教育交通違法者,勘查處理交通事故,以維護正常的交通秩序,保證交通運輸?shù)臅惩ㄅc安全。
二、部門機構(gòu)設(shè)置情況
1.鐵嶺縣公安局交通警察大隊2022年部門預(yù)算。
第二部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預(yù)算公開表
第三部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于鐵嶺縣公安局交警大隊2022年收支預(yù)算的總體說明
按照新《預(yù)算法》,鐵嶺縣公安局交警大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入;支出包括:行政管理支出、治安管理支出、刑事偵查支出、拘押收教場所管理支出、其他公安支出等。鐵嶺縣公安局交警大隊2022年收支總預(yù)算753.89萬元,比2021年收支總預(yù)算691.25萬元增加62.64萬元,主要是2022年按照國家相關(guān)政策,基本及項目等費用進行調(diào)整。
二、關(guān)于鐵嶺縣公安局交警大隊 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.75萬元,其中:公務(wù)接待費0.75萬元;公務(wù)用車購置及運行費0萬元(公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費0萬元)。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.03萬元,其中:公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元,主要是由于公務(wù)接待費減少。
三、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2022年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算552.11萬元,比2021年預(yù)算增加3.56元,增長0.65%,主要因為2022年基本及項目等費用進行調(diào)整。
?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。
2022年鐵嶺縣公安局交警大隊各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣公安局交警大隊所屬各預(yù)算單位共有車輛29輛,其中:一般公務(wù)用車4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛。
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,鐵嶺縣公安局交警大隊2022年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共7個,實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共7個,編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。涉及資金149.5萬元,編制特定目標(biāo)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):
反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。