索 引 號 : 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構: 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2022-01-05
標  題: 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2022-01-05

鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預算

目 錄

  第一部分 鐵嶺縣公安局交警大隊概況

  一、主要職責

  二、部門預算單位構成

  第二部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預算公開表

  詳見附表

  第三部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣公安局交警大隊概況

  一、主要職責

  1.廣泛收集信息,實行科學決策,正確制定道路交通規(guī)則。

  2.嚴格交通執(zhí)法,維護交通秩序。

  3.開展宣傳教育,增強交通參與者的交通安全意識。

  4.運用現代管理學,完善管理環(huán)節(jié),增強道路交通協(xié)調與控制能力。

  5.預防和查處交通違法、交通肇事,保障道路交通安全、通暢。

  6.制止違法犯罪活動,維護道路治安秩序。

  7.加強道路交通安全管理,定期掌握分析道路交通安全動態(tài),制定對策。

  8.加強道路巡邏,及時發(fā)現和查處各類交通違法行為。

  9.糾正交通違章,加強道路交通安全宣傳,預防道路交通安全事故的發(fā)生。

  10.加強交通事故的現場勘查和處理;加強交通事故逃逸案件的偵破工作。

  11.依法查處道路交通違法行為和交通事故;維護城鄉(xiāng)道路交通秩序和公路治安秩序;開展機動車輛安全檢驗、牌證發(fā)放和駕駛員考核發(fā)證工作;開展道路交通安全宣傳教育活動;道路交通管理科研工作;參與城市建設、道路交通和安全設施的規(guī)劃。組織宣傳交通法規(guī),依法管理道路交通秩序,管理車輛、駕駛員和行人,教育交通違法者,勘查處理交通事故,以維護正常的交通秩序,保證交通運輸的暢通與安全。

  二、部門機構設置情況

  1.鐵嶺縣公安局交通警察大隊2022年部門預算。

第二部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預算公開表

  附件:鐵嶺縣公安局交警大隊2022預算公開表

第三部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2022年部門預算情況說明

  一、關于鐵嶺縣公安局交警大隊2022年收支預算的總體說明

  按照新《預算法》,鐵嶺縣公安局交警大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入;支出包括:行政管理支出、治安管理支出、刑事偵查支出、拘押收教場所管理支出、其他公安支出等。鐵嶺縣公安局交警大隊2022年收支總預算753.89萬元,比2021年收支總預算691.25萬元增加62.64萬元,主要是2022年按照國家相關政策,基本及項目等費用進行調整。

  二、關于鐵嶺縣公安局交警大隊 2022年“三公”經費預算情況說明

  2022 年“三公”經費預算數0.75萬元,其中:公務接待費0.75萬元;公務用車購置及運行費0萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費0萬元)。2022年預算數比2021年預算數減少0.03萬元,其中:公務接待費比2021年預算數增加0.03萬元,主要是由于公務接待費減少。

  三、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費安排情況。

  2022年局機關運行經費財政撥款預算552.11萬元,比2021年預算增加3.56元,增長0.65%,主要因為2022年基本及項目等費用進行調整。

 ?。ǘ┱少忣A算安排情況。

  2022年鐵嶺縣公安局交警大隊各單位政府采購預算總額0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。

  截至2021年12月31日,鐵嶺縣公安局交警大隊所屬各預算單位共有車輛29輛,其中:一般公務用車4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛。

 ?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標預算績效情況說明

  根據預算績效管理要求,鐵嶺縣公安局交警大隊2022年應編制部門(單位)整體績效目標共7個,實際編制部門(單位)整體績效目標共7個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。涉及資金149.5萬元,編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

  5.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  7.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  8.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):

  反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

  11.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

  12.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

  13.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  14.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

  15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

  16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

  17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

  18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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