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目 錄
第一部分 鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)2022年部門預(yù)算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)概況
一、主要職責(zé)
1、全面貫徹黨的教育方針,認真執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的指示和決定。按教育規(guī)律辦學(xué),全面教育和教學(xué)任務(wù)。
2、全面規(guī)劃學(xué)校工作,制訂和實施學(xué)校工作計劃。審查各處室工作計劃,定期檢查和總結(jié)工作。認真總結(jié)經(jīng)驗、教訓(xùn),提出改進意見和措施,并向上級和職工代表大會報告工作。
3、認真組織師生學(xué)習(xí)貫徹《小學(xué)生日常行為規(guī)范》、《師德規(guī)范》,加強校園社會主義精神文明建設(shè),樹立良好的校風(fēng)。
4、堅持以教學(xué)為中心,了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況,積極引導(dǎo)教師進行教育科學(xué)研究,不斷改進教學(xué)方法。
5、認真貫徹執(zhí)行國家教委頒布的小學(xué)體育衛(wèi)生工作的兩個暫行條例,切實抓好體育課教學(xué)和課外活動,加強學(xué)校的衛(wèi)生保健工作,減輕學(xué)生負擔(dān),保護學(xué)生健康。
6、根據(jù)上級下達的名額和本校的實際、聘用、調(diào)配、管理學(xué)校的行政人員和教師,充分發(fā)揮每個教職工的積極性和業(yè)務(wù)特長,加速青年教師隊伍的基本建設(shè)。
7、堅持勤儉辦學(xué)的原則,努力改善辦學(xué)條件。樹立為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)的思想,管理好學(xué)校的校舍和一切校產(chǎn)、經(jīng)費。
8、建立健全學(xué)校的各項規(guī)章制度,并認真檢查執(zhí)行情況,保證學(xué)校正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)
第二部分 鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)2022年部門預(yù)算公開表
附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣腰堡鎮(zhèn)友誼小學(xué)
第三部分 鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)2022年收支預(yù)算的總體說明
按照新《預(yù)算法》,鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)2022年收支總預(yù)算34.52萬元,比2021年收支總預(yù)算 35.68萬元減少 1.16萬元,主要是根據(jù)2022年財力狀況,相應(yīng)壓縮一般性支出。
二、關(guān)于鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0 萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元;公務(wù)接待費 0萬元;公務(wù)用車購置及運行費 0萬元(公務(wù)用車購置 0 元,公務(wù)用車運行費 0萬元)。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少(增加) 0萬元,其中:公務(wù)接待費比2021年預(yù)算數(shù)減少(增加) 0萬元,主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化;公務(wù)用車運行費比2021年預(yù)算數(shù)減少(增加)0 萬元。
三、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2022年鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 萬元,比2021年預(yù)算減少(增加) 萬元,下降(上升) %。主要是壓減一般性支出。
?。ǘ┱少忣A(yù)算安排情況。
2022年鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣友誼朝鮮族中心小學(xué)共有車輛0輛。
?。ㄋ模┲攸c項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
無項目。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。