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目 錄
第一部分 鐵嶺縣蓮花二中概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣蓮花二中概況
一、主要職責
?。ㄒ唬┙M織教育教學、科學研究活動,保證教育教學質量廠維護教職工利益,保障教職工合法權益,以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。
?。ǘ┚S護學生平等入學權利、建立控輟保學工作機制、滿足需要特殊關注學生的需求等管理任務。
?。ㄈ┨嵘龑W生道德品質、幫助學生學會學習、增進學生身心健康、提高學生藝術素養(yǎng)、培養(yǎng)學生生活本領等管理任務。
?。ㄋ模┘訌娊處煿芾砗吐殬I(yè)道德建設、提高教師教育教學能力、建立教師專業(yè)發(fā)展支持體系等管理任務。
?。ㄎ澹┙ㄔO適合學生發(fā)展的課程體系,實施以學生發(fā)展為本的教學,建立促進學生發(fā)展的評價體系,提供便利實用的教學資源等管理任務,包含通 過考察探究、社會服務、設計制作、職業(yè)體驗等方式培養(yǎng)學生創(chuàng)新精神和實踐能力;創(chuàng)新作業(yè)方式,多布置科學探究式作業(yè);實施綜合素質評價,重點考查學生的思想品德、學業(yè)水平、身心健康、藝術素養(yǎng)、社會實踐等方面的發(fā)展情況;控制考試次數(shù),探索實施等級加評語的評價方式, 考試成績不進行公開排名,不以分數(shù)作為評價學生的唯一標準等具體內(nèi)容。
(六)建立切實可行的安全與健康管理制度、建設安全衛(wèi)生的學?;A設施、開展以生活技能為基礎的安全健康教育、營造健康向上的學校文化等 管理任務。包含構建學校安全風險管理體系,形成以校方責任險為核心的校園保險體系;制定突 發(fā)事件應急預案,預防和應對不法分子入侵、自然災害和公共衛(wèi)生事件,落實防治校園欺凌和暴 力的有關要求;突出強化預防溺水和交通安全教育等具體內(nèi)容。
?。ㄆ撸┨嵘婪茖W管理能力,建立健全民主管理 制度,構建和諧的家庭、學校、社區(qū)合作關系等管理任務。
?。ò耍┴撠熤贫ū拘匈Y產(chǎn)管理的法規(guī)制度和管理辦法。
?。ň牛┴撠熅幹票拘匈Y本經(jīng)營預決算草案,制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法,貫徹國家、省企業(yè)財務管理法規(guī)和制度。
二、部門預算單位構成
納入鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預算編制范圍的一級預算單位包括:鐵嶺縣蓮花第二初級中學
第二部分 鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預算公開表
第三部分 鐵嶺縣蓮花二中2022年部門預算情況說明
一、關于鐵嶺縣蓮花二中2022年收支預算的總體說明
按照新《預算法》,鐵嶺縣蓮花二中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結轉資金、單位上年凈結余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣蓮花二中2022年收支總預算3946.56萬元,比2021年收支總預算3601.06萬元減少345.5萬元,主要是根據(jù)2022年財力狀況,相應壓縮一般性支出。
二、關于鐵嶺縣蓮花二中2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費0萬元;公務用車購置及運行費0萬元(公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元)。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少(增加)0萬元,其中:公務接待費比2021年預算數(shù)減少(增加)0萬元;公務用車運行費比2021年預算數(shù)減少(增加)0萬元。
三、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬W校運行經(jīng)費安排情況。
2022年學校運行經(jīng)費財政撥款預算3946.56萬元,比2021年預算減少345.5萬元,下降11.42%。主要是壓減一般性支出。
?。ǘ┱少忣A算安排情況。
2022年單位政府采購預算總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣蓮花二中所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2022年我校預備費項目:
1、保安工資:18.48萬元
一、項目概況:根據(jù)預算法安排保安工資預備費18.48萬元。二、項目績效目標:確保我校校園秩序井然,確保保安工資得到充分資金保障,保障學校教育教學工作順利開展。
2、校車包車費:130萬元
一、項目概況:根據(jù)預算法安排校車包車預備費130萬元。二、項目績效目標:學生包車費、空駛費、教師晚課通勤費,保障學生來離校方便安全和部分教師及時上下班安全,維護學校正常工作需要,保障學校工作順利開展。
3、教師加班費:64.92萬元
一、項目概況:根據(jù)預算法安排教師加班費預備費64.92萬元。二、項目績效目標:確保我校校園秩序井然,維護學校正常工作需要,保障學校工作順利開展。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。