索 引 號 : 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構: 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2022-01-05
標  題: 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年預算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2022-01-05

鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年預算

目 錄

  第一部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學概況

  一、主要職責

  二、部門預算單位構成

  第二部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年部門預算公開表

  詳見附表

  第三部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學概況

  一、主要職責

  1、全面貫徹黨的教育方針,認真執(zhí)行上級領導機關的指示和決定。按教育規(guī)律辦學,全面教育和教學任務。

  2、全面規(guī)劃學校工作,制訂和實施學校工作計劃。審查各處室工作計劃,定期檢查和總結工作。認真總結經(jīng)驗、教訓,提出改進意見和措施,并向上級和職工代表大會報告工作。

  3、認真組織師生學習貫徹《小學生日常行為規(guī)范》、《師德規(guī)范》,加強校園社會主義精神文明建設,樹立良好的校風。

  4、堅持以教學為中心,了解教師教學和學生學習情況,積極引導教師進行教育科學研究,不斷改進教學方法。

  5、認真貫徹執(zhí)行國家教委頒布的小學體育衛(wèi)生工作的兩個暫行條例,切實抓好體育課教學和課外活動,加強學校的衛(wèi)生保健工作,減輕學生負擔,保護學生健康。

  6、根據(jù)上級下達的名額和本校的實際、聘用、調配、管理學校的行政人員和教師,充分發(fā)揮每個教職工的積極性和業(yè)務特長,加速青年教師隊伍的基本建設。

  7、堅持勤儉辦學的原則,努力改善辦學條件。樹立為教學服務、為師生服務的思想,管理好學校的校舍和一切校產(chǎn)、經(jīng)費。

  8、建立健全學校的各項規(guī)章制度,并認真檢查執(zhí)行情況,保證學校正常的工作、學習秩序。

  二、部門預算單位構成

  鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學。

第二部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年部門預算公開表

  附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學

第三部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年預算情況說明

  一、關于鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年收支預算的總體說明

  按照新《預算法》,鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助及附屬單位上繳收入、上年轉結結余和單位其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、和住房保障支出。鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年收支總預算1046.76萬元,比2021年收支總預算1310.06萬元減少263.3萬元,主要是根據(jù)2022年臨退休人員與新招聘教師工資福利之間的差額及項目支出減少,相應減少收支預算。

  二、關于鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

  2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0 萬元,其中:因公出國(境)費0 萬元;公務接待費0 萬元;公務用車購置及運行費 0萬元(公務用車購置0萬元,公務用車運行費0 萬元)。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少(增加) 0 萬元,其中:公務接待費比2021年預算數(shù)減少(增加 )0 萬元;公務用車運行費比2021年預算數(shù)減少(增加)0 萬元。

  三、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費安排情況。

  2022年鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學部門預算均為一般公共預算收支,且均為人員經(jīng)費,不包括機關運行經(jīng)費安排情況。

 ?。ǘ┱少忣A算安排情況。

  2022年鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學政府采購預算總額0萬元。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至2021年12月31日,鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學共有車輛0 輛。

 ?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  2022年鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學年度績效目標為全面貫徹教育方針,實施素質教育,規(guī)范辦學行為,嚴格按照規(guī)定開齊課程,組織教育教學、科研活動,保證教育教學質量。

第四部分 名詞解釋

  1.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

  4. 其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“政府性基金預算”、“國有資本經(jīng)營預算”、“財政專戶管理資金”、“事業(yè)收入”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

  5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

  8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  16. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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