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目 錄
第一部分 鐵嶺縣編委辦概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 鐵嶺縣編委辦2022年部門預算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣編委辦2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣編委辦概況
一、主要職責
1.主要職能。
編委辦負責全縣各級黨委、政府機關,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關,各民主黨派、群眾團體機關及事業(yè)單位機構改革和機構編制管理工作。
貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針政策、法律法規(guī),擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案、機構編制管理的政策并監(jiān)督實施。
負責全縣各級機關和事業(yè)單位機構編制總量管理和實名制管理,擬訂全縣各級機關行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。
擬訂縣級機關機構改革方案和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案并組織實施,審核縣級機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各部門機構改革方案。
按照管理權限,負責縣級機關機構設置、職責配置、 人員編制、領導職數(shù)的審核和審批,負責縣級議事協(xié)調機構日常管理,協(xié)調縣級機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各部門之間職責分工。
擬定縣直事業(yè)單位機構改革方案并組織實施,配合行業(yè)管理體制改革,做好相關事業(yè)單位機構改革工作。
按照管理權限,負責縣直事業(yè)單位機構設置、職責配置、人員編制、編制結構、領導職數(shù)、經費渠道等事項的審核和審批,貫徹執(zhí)行事業(yè)單位編制標準。
監(jiān)督檢查全縣各級行政管理體制和機構改革方案以及機構編制執(zhí)行情況,建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。
建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度,依法對縣直事業(yè)單位進行登記管理。
負責全縣“政務”、“公益”專用中文域名的注冊管理工作。
承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入鐵嶺縣編委辦2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、鐵嶺縣編委辦
第二部分 鐵嶺縣編委辦2022年部門預算公開表
第三部分 鐵嶺縣編委辦2022年部門預算情況說明
一、關于鐵嶺縣編委辦2022年收支預算的總體說明
按照新《預算法》,鐵嶺縣編委辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結轉資金、單位上年凈結余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出等。鐵嶺縣編委辦2022年收支總預算84.78萬元,比2021年收支總預算90.53萬元減少5.75萬元,主要是我單位新調出1人。
二、關于鐵嶺縣編委辦2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費預算數(shù)3.24萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費0.24萬元;公務用車購置及運行費3萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費3萬元)。2022年預算數(shù)比2021年預算數(shù)減少0.03萬元,主要是由于人員變化按照預算定額相應變化。
三、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經費安排情況。
2022年機關運行經費財政撥款預算83.32萬元,比2021年89.07萬元減少5.75萬元。
(二)政府采購預算安排情況。
2022年鐵嶺縣編委辦政府采購預算總額0元。
?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。
截至2021年12月31日,鐵嶺縣編委辦所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
?。ㄋ模┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況。
2022年全縣機構編制提升項目。一、項目概況:完成好全縣機構編制改革工作和行政事業(yè)單位域名維護工作。二、項目績效目標:建設和完善全縣機構編制工作。
(五)扶貧資金預算情況。
2022年本單位無扶貧資金預算。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(類)人力事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(類)人力事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.?項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
12.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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