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鐵嶺縣編委辦2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 鐵嶺縣編委辦概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣編委辦2020年部門預(yù)算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣編委辦2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣編委辦概況
一、主要職責(zé)
1.主要職能。
編委辦負(fù)責(zé)全縣各級黨委、政府機關(guān),人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān),各民主黨派、群眾團體機關(guān)及事業(yè)單位機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。
貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于行政管理體制和機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī),擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案、機構(gòu)編制管理的政策并監(jiān)督實施。
負(fù)責(zé)全縣各級機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制總量管理和實名制管理,擬訂全縣各級機關(guān)行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。
擬訂縣級機關(guān)機構(gòu)改革方案和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案并組織實施,審核縣級機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)各部門機構(gòu)改革方案。
按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)縣級機關(guān)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、 人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核和審批,負(fù)責(zé)縣級議事協(xié)調(diào)機構(gòu)日常管理,協(xié)調(diào)縣級機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)各部門之間職責(zé)分工。
擬定縣直事業(yè)單位機構(gòu)改革方案并組織實施,配合行業(yè)管理體制改革,做好相關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)改革工作。
按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)縣直事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、編制結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批,貫徹執(zhí)行事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)。
監(jiān)督檢查全縣各級行政管理體制和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制執(zhí)行情況,建立機構(gòu)編制工作考核評估制度,會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
建立和完善全市事業(yè)單位法人登記制度,依法對縣直事業(yè)單位進行登記管理。
負(fù)責(zé)全縣“政務(wù)”、“公益”專用中文域名的注冊管理工作。
承辦縣委、縣政府和縣機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入鐵嶺縣編委辦2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
??? 1、鐵嶺縣編委辦
第二部分 鐵嶺縣編委辦2020年部門預(yù)算公開表
詳見公開網(wǎng)站附
第三部分 鐵嶺縣編委辦2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于鐵嶺縣編委辦2020年收支預(yù)算的總體說明
按照新《預(yù)算法》,鐵嶺縣編委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出等。鐵嶺縣編委辦2020年收支總預(yù)算79.14萬元,比2019年收支總預(yù)算66.87萬元減少12.12萬元,主要是根據(jù)2019年財力狀況,相應(yīng)壓縮一般性支出。
二、關(guān)于鐵嶺縣編委辦2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
??? 2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.24萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)接待費0.24萬元;公務(wù)用車購置及運行費3萬元(公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費3萬元)。2020年預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,其中:公務(wù)接待費比2019年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.78萬元。
(二)重點項目預(yù)算績效安排情況。
2020年鐵嶺縣編委辦安排重點項目預(yù)算1.46萬元,為我縣73家行政事業(yè)單位開展域名維護工作。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,鐵嶺縣編委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。
(四)政府采購預(yù)算安排情況。
無
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(wù)(類)人力事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人力事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9. 基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??