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鐵嶺縣科協(xié)2020年部門預算
目 錄
第一部分 鐵嶺縣科協(xié)概況
一、主要職責
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣科協(xié)2020年部門預算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣科協(xié)2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣科協(xié)概況
一、主要職責
(一)擬訂全縣科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃,并組織實施,動員社會各方面力量,開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進技術。
(二)開展繼續(xù)教育和技術培訓工作,組織科技工作者開展科學論證、技術咨詢服務。
(三)普及科學知識,推廣先進技術,全面提高廣大農(nóng)民科技文化素質(zhì),引導農(nóng)民科技致富奔小康。
(四)表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者,反映科技工作者的呼聲和要求,維護科技工作者的合法權(quán)益,為科技團體和科技工作者服務。
(五)開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新。
(六)對所屬學會進行管理,對下級科協(xié)進行業(yè)務指導。
(七)承擔縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入鐵嶺縣科協(xié)2018年部門預算編制范圍的預算單位包括:
鐵嶺縣科協(xié)。
第二部分 鐵嶺縣科協(xié)2020年部門預算公開表
詳見公開網(wǎng)站附
第三部分 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)部門2020年部門預算情況說明
一、關于鐵嶺縣科協(xié)2020年收支預算的總體說明
按照新《預算法》,鐵嶺縣科協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣科協(xié)2020年收支總預算78.99萬元,比2019年收支總預算77.17萬元增加1.82萬元,主要是人員增加及科技普及活動增加。
二、關于鐵嶺縣科協(xié)2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.15萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費0.15萬元;公務用車購置及運行費3萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費3萬元)。2020年預算數(shù)比2019年預算數(shù)減少0.5萬元,其中:公務用車購置及運行費比2019年預算數(shù)減少0.5萬元,主要是由于行政事業(yè)機構(gòu)改革人員變化按照預算定額相應變化;公務用車運行費比2019年預算數(shù)有所減少。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況。
2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算78.99萬元,比2019年預算增加1.82萬元,增加2%。主要是人員增加及科技普及活動增加。
(二)政府采購預算安排情況。
2020年鐵嶺縣科協(xié)政府采購預算總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,鐵嶺縣科協(xié)所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年科學技術普及項目,一、項目概況:根據(jù)預算法安排科學技術普及項目經(jīng)費18萬元。二、項目績效目標:推行全縣科學技術普及順利開展。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。