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鐵嶺縣組織部2020年部門預算
目 錄
第一部分 鐵嶺縣委組織部概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 鐵嶺縣委組織部2020年部門預算公開表
詳見附表
第三部分 鐵嶺縣委組織部2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣委組織部概況
一、主要職責
1.縣委組織部是縣委主管全縣組織工作和干部工作的職能部門。主要職責是:貫徹執(zhí)行黨的組織建設的方針、政策,研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織建設,探索各類新的經(jīng)濟組織中黨組織設置和活動方式。提出列入縣委管理的領導班子的調(diào)整、配備意見和建議;負責縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù);指導領導班子的思想作風建設;負責縣委機關股級干部的審批工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。研究、制定和貫徹黨的干部工作方針、政策,組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作。從宏觀上研究和指導全縣的組織制度和干部人事制度的改革,制定和參與制定全縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。負責全縣組織工作和干部工作的檢查督促,及時向縣委反映重要情況,提出意見。負責審理縣委管理干部和部分老同志黨籍、黨齡參加工作時間及其他歷史遺留問題和現(xiàn)實問題。負責對全縣新形勢下干審工作的宏觀指導。主管全縣的干部教育工作。落實黨的干部教育工作的方針、政策,制定全縣干部教育規(guī)劃;組織縣委管理的干部,指導全縣干部培訓基地、師資隊伍建設和教材編寫工作。調(diào)查了解全縣知識分子工作情況,參與制定全縣知識分子政策,檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策情況,聯(lián)系和組織全縣部分優(yōu)秀專家和拔尖人才開展有關活動。負責全縣退(離)休干部工作的宏觀管理。指導縣直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的督導,加強民主生活會的管理,抓好領導班子思想作風建設,定期或不定期了解各部門的黨員和群眾對本單位領導干部的建議,及時向縣委反映各部門領導干部的情況和問題。制定全縣老干部工作計劃,并組織實施。完成縣委交辦的其他任務。
二、部門預算單位構成
納入鐵嶺縣委組織部2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
鐵嶺縣委組織部機關
鐵嶺縣黨建事務服務中心
第二部分 鐵嶺縣委組織部2020年部門預算公開表
詳見公開網(wǎng)站附
第三部分 鐵嶺縣委組織部2020年部門預算情況說明
一、關于鐵嶺縣委組織部2020年收支預算的總體說明
按照新《預算法》,鐵嶺縣委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、財政事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣委組織部2020年收支總預算1610.3萬元,比2019年收支總預算823.2萬元增加787.1萬元,主要是設立人才工作基金1000萬。
二、關于鐵嶺縣委組織部2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)12.67萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費1.17萬元;公務用車購置及運行費11.5萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費11.5萬元)。2020年預算數(shù)比2019年預算數(shù)增加5.67萬元,其中:公務接待費比2019年預算數(shù)增加1.17萬元,主要是由于人員加班就餐增加;公務用車運行費比2019年預算數(shù)增加4.5萬元,主要是由于機構改革車輛增加,相應運行費用增加。
三、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況。
2020年部機關運行經(jīng)費財政撥款預算1610.3萬元,比2019年預算增加787.1萬元,上升51.1%。主要是由于設立人才工作基金1000萬。
(二)政府采購預算安排情況。
2020年鐵嶺縣委組織部各單位政府采購預算總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,鐵嶺縣委組織部所屬各預算單位共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛。
(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年人才發(fā)展項目,一、項目概況:用于為人才工程和項目實施提供保障。二、項目績效目標:確保全年人才工作順利開展。
2020年三區(qū)七線建設項目,一、項目概況:在全縣東、中、西片建設和完善黨支部規(guī)范化建設示范帶、黨員教育培訓示范帶、黨員紅色教育示范帶、服務型黨組織示范帶、合作社黨建示范帶、村級集體經(jīng)濟示范帶、非公黨建示范帶等7條黨建示范帶。二、項目績效目標:建設和完善“三區(qū)七線”黨建示范帶。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。
5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。