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標  題: 旅游局2018年預(yù)算公開
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2018-06-11

旅游局2018年預(yù)算公開

鐵嶺縣旅游局2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣旅游局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣旅游局 2018年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣旅游局 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣旅游局概況

一、主要職責(zé)

(1)、負責(zé)擬定全縣旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織全縣旅游整體形象的宣傳;負責(zé)全縣旅游資源的普查及旅游統(tǒng)計工作;(2)、指導(dǎo)重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè);(3)、負責(zé)旅游資源開發(fā)專項投資資金的管理和使用;(4)、指導(dǎo)和做好全縣旅游教育、培訓(xùn)工作,并做好全縣旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格、等級考試認證的推薦上報工作。(5)、一、二星級飯店的評定和復(fù)核;(6)、國家1A、2A級旅游景區(qū)的評定和復(fù)核;(7)、申辦國內(nèi)旅行社的審核;(8)、縣級景區(qū)門票價格的確定;(9)、監(jiān)督檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量;(10)、受理旅游者對旅游業(yè)的有關(guān)投訴;(11)、組織好全縣旅游執(zhí)法檢查;(12)、會同有關(guān)部門處理好旅游違法事件,維護旅游者的合法權(quán)益;(13)、協(xié)助管理旅游安全和旅游環(huán)保工作。

  二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣旅游局2015年度部門預(yù)算共包含本級決算1

第二部分 鐵嶺縣旅游局2018年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣旅游局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣旅游局2018年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》,鐵嶺縣旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣旅游局2018年收支總預(yù)算92.75萬元,比2017年收支總預(yù)算增加34.2萬元,主要是由于按照國家相關(guān)政策,人員工資及津補貼預(yù)算相應(yīng)增加。

二、關(guān)于鐵嶺縣旅游局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.83萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)接待費0.33萬元;公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元(公務(wù)用車購置0元,公務(wù)用車運行費3.5萬元)。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)持平。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018 年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.16萬元,比2017年預(yù)算增加3.16萬元,增長22.5%。

(二)政府采購預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣旅游局政府采購預(yù)算總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日,鐵嶺縣旅游局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。

??? (四)重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

??? 2018年制作旅游地圖及宣傳片項目,一、項目概況:鐵嶺縣旅游地圖及宣傳片制作及設(shè)計。二、項目績效目標:達到宣傳鐵嶺縣旅游的目標。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件:部門預(yù)算公開(旅游局).xls

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