索 引 號(hào) : tlxczj/2023-06311 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣財(cái)政局 成文日期: 2023-07-25
標(biāo)  題: 鐵嶺縣委宣傳部2022年決算
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2023-07-25

鐵嶺縣委宣傳部2022年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣委宣傳部概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 ?鐵嶺縣委宣傳部2022年部門決算表

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分 ?鐵嶺縣委宣傳部2022年部門決算情況說(shuō)明

  第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣委宣傳部概況

  一、主要職責(zé)

  1.主要職能:負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃部署全縣思想政治工作和群眾性的社會(huì)精神文明建設(shè)活動(dòng)。協(xié)助縣委組織部做好黨員教育工作。負(fù)責(zé)搞好我縣宣傳文化系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè),按上級(jí)要求落實(shí)宣傳干部培訓(xùn)計(jì)劃,組織實(shí)施全縣宣傳干部和宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)。協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作。負(fù)責(zé)全縣國(guó)防教育工作。負(fù)責(zé)全縣未成年人思想道德建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣文化產(chǎn)業(yè)和文藝工作。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  鐵嶺縣宣傳部2022年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共2個(gè):其中行政單位1家為鐵嶺縣宣傳部,事業(yè)單位1家為鐵嶺縣融媒體中心。

第二部分鐵嶺縣委宣傳部決算公開(kāi)表

  附件:中共遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣委宣傳部(本級(jí))

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說(shuō)明

  一、收支決算總體情況

  (一)2022年收入總計(jì)331.48萬(wàn)元。包括:

  1.財(cái)政撥款收入331.48萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.48萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

  3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

  4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

  5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

  6.其他收入0萬(wàn)元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是………。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是………。

  收入增減情況。2022年,宣傳部決算收入331.48萬(wàn)元,比上年增加29.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.83%,其中:財(cái)政撥款收入331.48萬(wàn)元,增加29.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.83%;其他收入0萬(wàn)元,同比增減0萬(wàn)元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是增加公司注冊(cè)資金以及資產(chǎn)評(píng)估費(fèi),造成財(cái)政撥款收入增加。

 ?。ǘ┲С隹傆?jì)331.48萬(wàn)元,包括:

  1.基本支出182.14萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出158.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.57萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出21.99元,資本性支出0萬(wàn)元。

  2.項(xiàng)目支出149.34萬(wàn)元,主要包括軟件服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi),新聞宣傳費(fèi)用等。

  3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

  4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

  5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

  支出增減情況。2022年,宣傳部決算總支出331.48萬(wàn)元,比上年增加29.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.83%,其中:基本支出增加9.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.59%;項(xiàng)目支出增加20.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.48%。增加支出的主要原因:人員有所增長(zhǎng),購(gòu)買軟件和新聞宣傳費(fèi)用增加。

  二、2022年宣傳部支出決算情況

  (一)總體情況

  宣傳部支出決算反映宣傳部2022年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出331.48萬(wàn)元,其中:基本支出182.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出149.34萬(wàn)元。

 ?。ǘ┚唧w情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出312.92萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出18.55萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

  三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

  2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.44萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.44萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加0.31萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加0.31萬(wàn)元,主要是參與防疫、物資運(yùn)輸?shù)戎С鲈黾印?/p>

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出182.14萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)160.15萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)21.99萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2022年宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.99萬(wàn)元,比上年增加2.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.49%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)和維修較上年有所增加。

  (二)政府采購(gòu)支出情況

  2022年宣傳部采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,宣傳部共有車輛1輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 ?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

  根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目資金149.34萬(wàn)元,資金覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分為100分。

  通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

  7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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