索 引 號 : tlxczj/2023-06307 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構: 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2023-07-25
標  題: 鐵嶺縣人民武裝部2022年決算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-07-25

鐵嶺縣人民武裝部2022年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

  第二部分 ?鐵嶺縣人民武裝部2022年部門決算表

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  第三部分 ?鐵嶺縣人民武裝部2022年部門決算情況說明

  第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況

  一、主要職責

 ?。ǎㄒ唬﹪绖訂T方面,擔負鐵嶺縣國防動員辦公室日常工作及相關工作。

 ?。ǘ┍壅骷?,擔負全縣兵役征集相關工作,包括宣傳、體檢、政治審查、役前適應性訓練、核定后發(fā)裝、起運、新兵入營后情況跟蹤等后續(xù)工作;新城區(qū)高校及兩個街道的兵役征集工作目前也由縣武裝部負責。

 ?。ㄈ﹪澜逃矫?,負責全縣及新城區(qū)國防知識、國防意識的宣傳教育,增強人民群眾國防意識,穩(wěn)固我縣國防事業(yè)發(fā)展。

 ?。ㄋ模﹪涝O施保護,擔負轄區(qū)內國防設施管護,日常巡視、維修管理工作。

  (五)雙擁工作方面,擔負全縣擁政愛民,擁軍優(yōu)屬,協(xié)助地方相關部門開展軍民共建活動;維護軍人及家屬合法權益,妥善處理軍民矛盾和糾紛;幫扶困難軍烈屬等;

  (六)戰(zhàn)備建設工作,擔負全縣國防力量潛力調查、完善各種戰(zhàn)備方案和措施,加強民兵一體化應急隊伍建設,配備必要的裝備器材,始終保持良好的戰(zhàn)備秩序,隨時作好應對各類突發(fā)事件的發(fā)生。

 ?。ㄆ撸┟癖柧毠ぷ?,按照上級部門部署的民兵訓練任務,開展年度民兵訓練工作。

 ?。ò耍┴撠煴締挝坏男姓芾?、政治工作和相關保障;

  (九)完成上級和地方黨委、政府賦予的其他任務。

  二、部門決算單位構成

  本單位為一級預算單位,沒有二級預算單位和部門。

第二部分 鐵嶺縣人民武裝部決算公開表

  附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣人民武裝部.

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

 ?。ㄒ唬?022年收入總計177.54萬元。包括:

  1.財政撥款收入177.54萬元,其中:公共預算財政撥款收入177.54萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。

  8.上年結轉和結余0萬元,主要是………。

  收入增減情況。2022年,人民武裝部部門決算收入177.54萬元,比上年增加28.95萬元,增長19.48%,其中:財政撥款收入177.54萬元,增加28.95萬元,增長19.48%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是:我單位承擔的民兵訓練任務數(shù)增加,發(fā)放民兵參訓務工補助增加。

 ?。ǘ┲С隹傆?77.54萬元,包括:

  1.基本支出47.92萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出41.33萬元,對個人和家庭的補助支出1.74萬元,商品和服務支出4.85元,資本性支出0萬元。

  2.項目支出129.62萬元,主要包括兵役征集費、民兵工作費、國防動員教育經費、役前訓練經費、民兵訓練務工補助經費等。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  支出增減情況。2022年,財政局決算總支出177.54萬元,比上年增加28.95萬元,增長19.48%,其中:基本支出增加3.74萬元,增長8.46%;項目支出增加25.20萬元,增長24.13%。增減支出的主要原因:增加民兵訓練務工補助及相關保障經費開支。

 ?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余0萬元

  主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。

  二、2022年部門財政撥款支出決算情況

 ?。ㄒ唬┛傮w情況

  財政撥款支出決算反映人民武裝部2022年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出177.54萬元,其中:基本支出47.92萬元,項目支出129.62萬元。與年初預算171.82萬元相比,2022年財政撥款支出完成年初預算的103.32%,其中:基本支出完成年初預算的114.58%,項目支出完成年初預算的99.7%。

 ?。ǘ┚唧w情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出43.40萬元,國防支出129.62萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出4.52萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。

  三、2022年“三公”經費決算情況說明

  2022年“三公”經費決算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費0萬元,公務用車購置0萬元。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預算財政撥款基本支出177.54萬元,其中:人員經費43.07萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經費4.85萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

  2022年鐵嶺縣人民武裝部機關運行經費支出4.85萬元,比上年減少0.63萬元,減少11.49%,主要原因是節(jié)約開支。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  2022年人民武裝部政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

  截至2022年12月31日,人民武裝部共有車輛0輛,其中:副縣級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

  根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及 民兵事業(yè)費、兵役征集經費、民兵訓練務工補助、國防動員教育經費、役前訓練經費 ?等項目 6 ?個,涉及資金?129.62? 萬元,資金覆蓋率達到?100 ??%,自評平均分為?90分。

  通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院人民武裝部會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府人民武裝部會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

  5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映人民武裝部集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映人民武裝部集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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