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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣司法局部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?鐵嶺縣司法局部門2022年部門決算表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?鐵嶺縣司法局部門2022年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣司法局部門概況
一、主要職責(zé)
(一)承擔(dān)全面依法治縣重大問題的研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)起草或組織起草縣政府規(guī)范性文件草案,負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室發(fā)布的規(guī)范性文件及重大行政決策的合法性審查。
?。ㄈ┏修k有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章實(shí)施后的評(píng)估工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實(shí)施地方性法規(guī)和規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議的問題。承辦以縣政府名義發(fā)布的涉及法律問題的政策性文件和行政措施性文件的備案審查工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣直部門制定的規(guī)范性文件的備案審查工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全縣規(guī)范性文件備案審查工作;辦理公民、法人和其他組織對(duì)縣政府規(guī)范性文件提出的合法性審查申請(qǐng)事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件實(shí)施后的評(píng)估、數(shù)據(jù)庫管理、清理等工作。
?。ㄋ模┏袚?dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作,負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法,承辦向縣政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件工作,負(fù)責(zé)應(yīng)訴案件辦理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政應(yīng)訴工作,負(fù)責(zé)規(guī)范行政執(zhí)法程序、行政執(zhí)法行為和行政裁量權(quán),審核縣直部門行政執(zhí)法主體和行政執(zhí)法人員資格,指導(dǎo)、監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門行政執(zhí)法工作。
?。ㄎ澹┏袚?dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任,按照中央和省、市的統(tǒng)一部署擬訂法治宣傳教育實(shí)施規(guī)劃,組織實(shí)施全民普法工作,推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè)。
?。┲笇?dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源,指導(dǎo)、監(jiān)督公共法律服務(wù)中心建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作,按照國家統(tǒng)一部署,開展涉外法律服務(wù)工作。
?。ò耍┴?fù)責(zé)縣政府法律顧問工作,對(duì)縣政府重大決策提出意見,對(duì)縣政府作出的重大行政決策進(jìn)行合法性審查,代理縣政府行政訴訟和以縣政府作為民事主體的相關(guān)法律事務(wù),負(fù)責(zé)縣政府法律事務(wù)咨詢等工作。組織開展法治政府建設(shè)理論研究和宣傳工作,協(xié)助落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度。
(九)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
?。ㄊ┙M織實(shí)施司法行政系統(tǒng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)工作。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。
(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣司法局部門2022年度決算,單位決算共1個(gè)。
第二部分 鐵嶺縣司法局部門決算公開表
附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣司法局
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
?。ㄒ唬?022年收入總計(jì)526.97萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入526.97萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入526.97萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2022年,財(cái)政部門部門決算收入526.97萬元,比上年增加118.70萬元,增長29.08%,其中:財(cái)政撥款收入526.97萬元,增加118.70萬元,增長29.08%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是人員增加,工作業(yè)務(wù)增加。
?。ǘ┲С隹傆?jì)526.97萬元,包括:
1.基本支出516.97萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出413.59萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.08萬元,商品和服務(wù)支出60.30元,資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出10萬元,主要包括勞務(wù)費(fèi)。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
支出增減情況。2022年,財(cái)政局決算總支出526.97萬元,比上年增加118.70萬元,增長29.08%,其中:基本支出增加134.55萬元,增長35.19%;項(xiàng)目支出減少15.85萬元,減少-61.32%。增減支出的主要原因:人員增加,工作業(yè)務(wù)增加,本年項(xiàng)目減少。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2022年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出526.97萬元,其中:基本支出516.97萬元,項(xiàng)目支出10萬元。與年初預(yù)算391.23萬元相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的134.70%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的132.14%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的-197.44%。
?。ǘ┚唧w情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出476.83萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出43.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,其他支出6.55萬元。
三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加3.34萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加3.34萬元,主要是參與防疫、物資運(yùn)輸?shù)戎С鲈黾?。公?wù)用購置及保有量2臺(tái),國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算6萬元相差0萬元,沒有超過當(dāng)年預(yù)算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出516.97萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)456.67萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)60.30萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.30萬元,比上年增加24.55萬元,增長68.68%,主要原因是工作需要印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修等較上年有所增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2022年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,財(cái)政部門共有車輛2輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng),共涉及人民調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正、普法宣傳等項(xiàng)目4個(gè),涉及資金10萬元,資金覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分為95分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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