索 引 號 : tlxczj/2023-06389 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu): 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2023-07-25
標(biāo)  題: 鐵嶺縣應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心2022年決算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-07-25

鐵嶺縣應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心2022年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣應(yīng)急中心概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 ?鐵嶺縣應(yīng)急中心2022年部門決算表

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  八、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  第三部分 ?鐵嶺縣應(yīng)急中心2022年部門決算情況說明

  第四部分 ?名詞解釋

  第一部分 鐵嶺應(yīng)急中心部門概況

  一、主要職責(zé)

 ?。ㄒ唬┏袚?dān)處理應(yīng)對各類突發(fā)事件和自然災(zāi)害相關(guān)服務(wù)、保障等職能。

  (二)完成縣政府和縣應(yīng)急局交辦的其他工作。

 ?。ㄈ┴?fù)責(zé)全縣煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、八大行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  鐵嶺縣應(yīng)急中心2022年度決算共包含本級決算1家。

第二部分 鐵嶺縣應(yīng)急中心決算公開表

  附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  八、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2022年部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

  (一)2022年收入總計271.82萬元。包括:

  1.財政撥款收入271.82萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入271.82萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  收入增減情況。2022年,部門決算收入271.82萬元,比上年增加49.75萬元,增加22%,其中:財政撥款收入271.82萬元,增加49.75萬元,增加22%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是人員增加。

 ?。ǘ┲С隹傆?71.82萬元,包括:

  1.基本支出271.82萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出250.71萬元,對個人和家庭的補助支出8.49萬元,商品和服務(wù)支出12.62元,資本性支出0萬元。

  2.項目支出0萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  支出增減情況。2022年,決算總支出271.82萬元,同比增加49.75萬元,增加22%,其中:基本支出增加49.75萬元,增加22%。增減支出的主要原因:人員增加。

 ?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

  主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。本年與去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)資金。

  二、2022年部門財政撥款支出決算情況

 ?。ㄒ唬┛傮w情況

  財政撥款支出決算反映財政部門2022年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出271.82萬元,其中:基本支出271.82萬元,項目支出0萬元。與年初預(yù)算222.07萬元相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的122.4%。

 ?。ǘ┚唧w情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出29.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災(zāi)害防治級應(yīng)急管理支出242.33,其他支出0萬元。

  三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

  2022年與2021年無三公經(jīng)費。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出271.82萬元,其中:人員經(jīng)費259.2萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費;公用經(jīng)費12.62萬元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2022年應(yīng)急中心事業(yè)運行經(jīng)費242.33萬元,比上年增加44.18萬元,增長22%,主要原因是人員有所增加。

 ?。ǘ┱少徶С銮闆r

  2022年應(yīng)急中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,應(yīng)急中心沒有車輛和大型設(shè)備。

 ?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

  2022年應(yīng)急中心沒有預(yù)算項目。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

  8.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加減少1.45萬元,減少0.71%醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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