索 引 號 : tlxczj/2023-06317 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu): 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2023-07-25
標(biāo)  題: 鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年決算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-07-25

鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 ?鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2022年部門決算表

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  第三部分 ?鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門2022年部門決算情況說明

  第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門概況

  一、主要職責(zé)

  負(fù)責(zé)行政中心機關(guān)辦公用房的建設(shè)、配置和管理工作;負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)水、電、曖、煤氣供應(yīng)和物資裝備的管理工作,并做好各項公共基礎(chǔ)設(shè)施的管理、維修和養(yǎng)護(hù)工作;負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作;負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)的公務(wù)接待、車輛管理?等事務(wù)工作;承辦縣委、縣政府交辦的其它事項等工作。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  由鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心1個單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表

  附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣政府機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

 ?。ㄒ唬?022年收入總計1810.61萬元。包括:

  1.財政撥款收入4336.66萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入4336.66萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。

  收入增減情況。2022年,機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門決算收入4336.66萬元,比上年增加1489.38萬元,增長51.11%,其中:財政撥款收入4336.66萬元,增加1489.38萬元,增長52.30%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是增加公司注冊資金以及資產(chǎn)評估費,造成財政撥款收入增加。

  (二)支出總計4336.66萬元,包括:

  1.基本支出857.6萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出463.5萬元,對個人和家庭的補助支出0.66萬元,商品和服務(wù)支出390.8元,資本性支出2.69萬元。

  2.項目支出3478.98萬元,主要包括物業(yè)服務(wù)費、取暖費。郵電費,電費,水費,差旅費,印刷費等。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  支出增減情況。2022年,中心決算總支出4336.66萬元,比上年增加1489.38萬元,增長52.30%,其中:基本支出增加447.3萬元,增長109%;項目支出增加1042萬元,增長42.7%。增減支出的主要原因:增加疫情防控費用等支出。

  二、2022年部門財政撥款支出決算情況

 ?。ㄒ唬┛傮w情況

  2022年度財政撥款支出4336.66萬元,其中:基本支出857.6萬元,項目支出3478.98萬元。

具體情況

  2022年,中心決算總支出4336.66萬元,比上年增加1489.38萬元,增長52.30%,其中:基本支出增加447.3萬元,增長109%;項目支出增加1042萬元,增長42.7%。增減支出的主要原因:增加疫情防控費用等支出。

  三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

  2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)31.87萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行費31.87萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少23.83萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)減少23.83萬元,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出857.6萬元,其中:人員經(jīng)費463.5萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費390.8萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,中心共有車輛15輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車15輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況

  根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及 ?取暖費?等項目 ??8個,涉及資金??3478.98?萬元,資金覆蓋率達(dá)到? ?100?%,自評平均分為?100分。

  通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn),更加符合實際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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