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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣婦聯部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 ?鐵嶺縣婦聯部門2022年部門決算表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2022年度“三公”經費支出情況表
第三部分 ?鐵嶺縣婦聯部門2022年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣婦聯部門概況
一、主要職責
(一)堅持正確的政治方向,團結、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
?。ǘ┚o密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作,團結、動員、組織全縣婦女群眾參與經濟社會發(fā)展,努力推進我縣經濟社會全面發(fā)展。
?。ㄈ┬麄黢R克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育,全面提高婦女素質。
?。ㄋ模┐韹D女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督;關注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時提出解決處理的建議;參與制定有關保護婦女兒童合法權益的政策并組織落實,切實維護婦女兒童合法權益。
?。ㄎ澹﹫猿譃閶D女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯系,協(xié)調、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
?。┘訌娕c社會各界婦女的聯系,鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作,增進了解和友誼。
?。ㄆ撸┘訌妺D聯組織自身建設,指導建立健全各級婦聯和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設,提高婦聯干部的整體素質。
?。ò耍┏袚h婦女兒童工作委員會的日常工作。
(九)承辦縣委、縣政府和市婦聯交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
第二部分? 鐵嶺縣財政部門決算公開表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2022年度“三公”經費支出情況表
第三部分 2022年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
?。ㄒ唬?022年收入總計100.77萬元。包括:
1.財政撥款收入88.77萬元,其中:公共預算財政撥款收入100.77萬元,政府性基金收入12萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結轉和結余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2022年,婦聯部門部門決算收入100.77萬元,比上年增加15.56萬元,增長18.26%,其中:財政撥款收入100.77萬元,增加15.56萬元,增長18.26%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是人員經費及項目支出減少。
(二)支出總計100.77萬元,包括:
1.基本支出72.57萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出58.79萬元,對個人和家庭的補助支出0.86萬元,商品和服務支出12.92萬元,資本性支出0萬元。
2.項目支出28.2萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2022年,財政局決算總支出100.77萬元,同比增加支出15.56萬元,增長18.26%,其中:基本支出增加7.94萬元,增長12.29%;項目支出增加7.62萬元,增長37.03%。增減支出的主要原因:基本支出增加,項目支出增加。
?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2022年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映財政部門2022年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出100.77萬元,其中:基本支出72.57萬元,項目支出28.2萬元。與年初預算56.82萬元相比,2022年財政撥款支出完成年初預算的177.35%,其中:基本支出完成年初預算的127.72%,項目支出完成年初預算的49.63%。
?。ǘ┚唧w情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出80.74萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出7.1萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2022年“三公”經費決算情況說明
2022年“三公”經費決算數1.07萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費1.07萬元,公務用車購置0萬元。2022年決算數比(上年)決算數增加0.56萬元,其中:公務用車運行費比(上年)增加0.56萬元,主要是公務用車運行經費增加。公務用購置及保有量1臺,國內公務接待累計批次0次、人數0人。與當年預算3.18萬元相比減少2.11萬元,主要是公務接待費未支出,減少支出0.18萬元。公車運行維護費減少支出1.93萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出72.57萬元,其中:人員經費59.65萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經費12.92萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2022年財政局機關運行經費支出12.92元,比上年增加4.94萬元,增長61.9%,主要原因是勞務費和維修較上年有所增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2022年財政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產占用情況
截至2022年12月31日,婦聯部門共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政績效管理要求,我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及婦女工作、婦女兒童工作等項目1個,涉及資金 28.2萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到?100?%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)為100分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
8.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。