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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣婦聯(lián)部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?鐵嶺縣婦聯(lián)部門2022年部門決算表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 ?鐵嶺縣婦聯(lián)部門2022年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣婦聯(lián)部門概況
一、主要職責(zé)
(一)堅(jiān)持正確的政治方向,團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
?。ǘ┚o密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作,團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,努力推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。
?。ㄈ┬麄黢R克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神,積極開展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育,全面提高婦女素質(zhì)。
?。ㄋ模┐韹D女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督;關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題,及時(shí)提出解決處理的建議;參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí),切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
?。ㄎ澹﹫?jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù),加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
?。┘訌?qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系,鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作,增進(jìn)了解和友誼。
?。ㄆ撸┘訌?qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè),指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
?。ò耍┏袚?dān)縣婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。
?。ň牛┏修k縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣財(cái)政部門決算公開表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 2022年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2022年收入總計(jì)100.77萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入88.77萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100.77萬元,政府性基金收入12萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2022年,婦聯(lián)部門部門決算收入100.77萬元,比上年增加15.56萬元,增長(zhǎng)18.26%,其中:財(cái)政撥款收入100.77萬元,增加15.56萬元,增長(zhǎng)18.26%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出減少。
?。ǘ┲С隹傆?jì)100.77萬元,包括:
1.基本支出72.57萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出58.79萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.86萬元,商品和服務(wù)支出12.92萬元,資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出28.2萬元。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
支出增減情況。2022年,財(cái)政局決算總支出100.77萬元,同比增加支出15.56萬元,增長(zhǎng)18.26%,其中:基本支出增加7.94萬元,增長(zhǎng)12.29%;項(xiàng)目支出增加7.62萬元,增長(zhǎng)37.03%。增減支出的主要原因:基本支出增加,項(xiàng)目支出增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因......... 。
二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2022年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出100.77萬元,其中:基本支出72.57萬元,項(xiàng)目支出28.2萬元。與年初預(yù)算56.82萬元相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的177.35%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的127.72%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的49.63%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出80.74萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出7.1萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.07萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.07萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加0.56萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加0.56萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)用購置及保有量1臺(tái),國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算3.18萬元相比減少2.11萬元,主要是公務(wù)接待費(fèi)未支出,減少支出0.18萬元。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少支出1.93萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.57萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)59.65萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)12.92萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.92元,比上年增加4.94萬元,增長(zhǎng)61.9%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)和維修較上年有所增加。
(二)政府采購支出情況
2022年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,婦聯(lián)部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng),共涉及婦女工作、婦女兒童工作等項(xiàng)目1個(gè),涉及資金 28.2萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到?100?%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))為100分。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
8.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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