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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣紀(jì)委部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?鐵嶺縣紀(jì)委部門2022年部門決算表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 ?鐵嶺縣紀(jì)委部門2022年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣紀(jì)委部門概況
一、主要職責(zé)
(一)主管黨的紀(jì)律檢查工作。
?。ǘ┲鞴苋h行政監(jiān)察工作。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)檢查并處理縣委、縣政府機(jī)關(guān)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣直黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時(shí)直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的案件。
(四)負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其主要負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為。受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴,受理個(gè)人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃,會同有關(guān)部門做好對黨的紀(jì)檢、監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作。
?。┴?fù)責(zé)對黨的紀(jì)檢、監(jiān)察工作理論及有關(guān)傾向性問題進(jìn)行調(diào)查研究。
(七)會同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、監(jiān)察專職干部的管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
?。ò耍┏修k縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣紀(jì)委部門2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個(gè):其中行政單位1家為中國共產(chǎn)黨鐵嶺縣紀(jì)律檢查委員會(包含中共鐵嶺縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。
第二部分 鐵嶺縣紀(jì)委部門決算公開表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
?。ㄒ唬?022年收入總計(jì)1694.47萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入1694.47萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1694.47萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2022年,紀(jì)委部門部門決算收入1694.47萬元,比上年增加421.75萬元,增長33.14%,其中:財(cái)政撥款收入1694.47萬元,增加421.75萬元,增長33.14%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因是由于人員工資普調(diào)及辦公設(shè)備安可替代工程、廉政教育基地改造等項(xiàng)目增加導(dǎo)致全年經(jīng)費(fèi)增加。
?。ǘ┲С隹傆?jì)1694.47萬元,包括:
1.基本支出1154.79萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出871.63萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出84.77萬元,商品和服務(wù)支出190.70元,資本性支出7.68萬元。
2.項(xiàng)目支出539.68萬元,主要包括內(nèi)外網(wǎng)維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)年費(fèi)、辦公設(shè)備安可替代工程、廉政教育基地改造項(xiàng)目及辦案經(jīng)費(fèi)等
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
支出增減情況。2022年,紀(jì)委決算總支出1694.47萬元,同比增加421.75萬元,增長33.14%,,其中:基本支出增加209.62萬元,增加22.18%;項(xiàng)目支出增加212.13萬元,增長64.76%。增減支出的主要原因:人員工資普調(diào)、辦公設(shè)備安可替代工程、廉政教育基地改造項(xiàng)目增加相關(guān)項(xiàng)目支出。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2022年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出1694.47萬元,其中:基本支出1154.79萬元,項(xiàng)目支出539.68萬元。與年初預(yù)算1035.98萬元相比,2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的163.56%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的133.25%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的318.66%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出1581.33萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出112.03萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出1.10萬元。
三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)23.18萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.18萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少33.32萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加5.30萬元,主要是因辦案實(shí)際需要增加公務(wù)用車2臺,導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,公務(wù)用車購置比上年減少38.62萬元,主要是本年公務(wù)用車未進(jìn)行更新。公務(wù)用購置及保有量7臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算持平。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1154.79萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)956.41萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)198.38萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年紀(jì)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.38萬元,比上年增加148.18萬元,增加295.18%,主要原因是規(guī)范了經(jīng)費(fèi)的分類,導(dǎo)致部分基本經(jīng)費(fèi)增加,部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,整體與上年持平。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2022年紀(jì)委部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,紀(jì)委部門共有車輛7輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車7輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政績效管理要求,我單位組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評,共涉及辦公設(shè)備安可替代工程、廉政教育基地改造項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及年費(fèi)等項(xiàng)目9個(gè),涉及資金539.68萬元,資金覆蓋率達(dá)到100%,自評平均分為95分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我委在財(cái)政預(yù)算資金使用中還存在以下問題:一是預(yù)算覆蓋率還需進(jìn)一步提高;二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理還需要強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識需進(jìn)一步加強(qiáng)。
下一步我委將采取以下措施加以改進(jìn):一是進(jìn)一步提高績效自評成果使用效率。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理,將預(yù)算覆蓋率進(jìn)一步提高。三是繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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