索 引 號 : tlxczj/2023-06288 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構: 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2023-07-25
標  題: 鐵嶺縣委機構編制委員會辦公室2022年決算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-07-25

鐵嶺縣委機構編制委員會辦公室2022年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣編委辦概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

  第二部分 ?鐵嶺縣編委辦2022年部門決算表

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

  第三部分 ?鐵嶺縣編委辦2022年部門決算情況說明

  第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣編委辦概況

  一、主要職責

  編委辦負責全縣各級黨委、政府機關,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關,各民主黨派、群眾團體機關及事業(yè)單位機構改革和機構編制管理工作。

  貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針政策、法律法規(guī),擬訂全縣行政管理體制和機構改革總體方案、機構編制管理的政策并監(jiān)督實施。

  負責全縣各級機關和事業(yè)單位機構編制總量管理和實名制管理,擬訂全縣各級機關行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。

  擬訂縣級機關機構改革方案和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革方案并組織實施,審核縣級機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各部門機構改革方案。

  按照管理權限,負責縣級機關機構設置、職責配置、人員編制、領導職數(shù)的審核和審批,負責縣級議事協(xié)調機構日常管理,協(xié)調縣級機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各部門之間職責分工。

  擬定縣直事業(yè)單位機構改革方案并組織實施,配合行業(yè)管理體制改革,做好相關事業(yè)單位機構改革工作。

  按照管理權限,負責縣直事業(yè)單位機構設置、職責配置、人員編制、編制結構、領導職數(shù)、經(jīng)費渠道等事項的審核和審批,貫徹執(zhí)行事業(yè)單位編制標準。

  監(jiān)督檢查全縣各級行政管理體制和機構改革方案以及機構編制執(zhí)行情況,建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

  建立和完善全縣事業(yè)單位法人登記制度,依法對縣直事業(yè)單位進行登記管理。

  負責全縣“政務”、“公益”專用中文域名的注冊管理工作。

  二、部門決算單位構成

  鐵嶺縣編委辦2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算

  共1個:其中行政單位1家。

第二部分 鐵嶺縣編委辦決算公開表

  附件:中共遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣委機構編制委員會辦公室

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

 ?。ㄒ唬?022年收入總計94.31萬元。包括:

  1.財政撥款收入94.31萬元,其中:公共預算財政撥款收入94.31萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。

  8.上年結轉和結余0萬元,主要是………。

  收入增減情況。2022年,編委辦決算收入94.31萬元,比上年減少3.39萬元,減少0.03%,其中:財政撥款收入94.31萬元,減少3.39萬元,減少0.03%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是我單位公用經(jīng)費收入減少。

  (二)支出總計94.31萬元,包括:

  1.基本支出94.31萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出79.35萬元,對個人和家庭的補助支出3.75萬元,商品和服務支出11.21元,資本性支出0萬元。

  2.項目支出0萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  支出增減情況。2022年,編委辦決算總支出94.31萬元,比上年減少3.39萬元,減少0.03%,其中:基本支出減少3.39萬元,減少0.03%,財政撥款收入同比增減的主要原因是我單位公用經(jīng)費支出減少。

  (三)年末結轉和結余0萬元

  主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。

  二、2022年部門財政撥款支出決算情況

 ?。ㄒ唬┛傮w情況

  財政撥款支出決算反映編委辦2022年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出94.31萬元,其中:基本支出94.31萬元,項目支出0萬元。與年初預算83.32萬元相比,2022年財政撥款支出完成年初預算的113.19%,其中:基本支出完成年初預算的113.19%。

 ?。ǘ┚唧w情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出69.02萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出25.22萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0.07萬元。

  三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

  2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費0萬元,公務用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加0萬元,其中:公務用車運行費比(上年)增加0萬元,公務用購置及保有量1臺,國內公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。公車運行維護費減少支出0萬元。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預算財政撥款基本支出94.31萬元,其中:人員經(jīng)費83.1萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費11.21萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

  2022年編委辦機關運行經(jīng)費支出11.21萬元,比上年減少1.52萬元,減少11.94%,主要原因是辦公經(jīng)費減少。

  (二)政府采購支出情況

  2022年編委辦政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

  (三)國有資產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,編委辦共有車輛1輛,其中:副縣級以上領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及項目1個,涉及資金94.31萬元,資金覆蓋率達到100%,自評平均分為100分。

  通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

  5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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