索 引 號(hào) : 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣財(cái)政局 成文日期: 2022-07-25
標(biāo)  題: 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2021年決算
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2022-07-25

鐵嶺縣交通運(yùn)輸局2021年決算

目    錄

  第一部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分  鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門2021年部門決算表

  一、2021年度收入支出決算總表

  二、2021年度收入決算表

  三、2021年度支出決算表

  四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  第三部分  鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門2021年部門決算情況說明

  第四部分  名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門概況

  一、主要職責(zé)

  (一)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建,統(tǒng)籌全縣公路行業(yè)發(fā)展,協(xié)調(diào)鐵路建設(shè),建立健全與全縣綜合交通運(yùn)輸體系形勢(shì)與政策的制度機(jī)制,優(yōu)化全縣交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

 ?。ǘ┴瀼貓?zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī),擬定全縣公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織起草我局縣交通運(yùn)輸規(guī)范性文件,組織編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,擬定并組織實(shí)施全縣公路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃與管理,按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸,指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。

  (三)承擔(dān)全縣公路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,組織編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,協(xié)調(diào)推進(jìn)縣內(nèi)高速公路工程、重點(diǎn)鐵路工程建設(shè),組織實(shí)施其他重點(diǎn)交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)有關(guān)交通工程造價(jià)、工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)全縣公路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理。

  (四)承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸管理及市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸、指導(dǎo)全縣運(yùn)政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理等行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品及漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理相關(guān)工作。

  (五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)公共交通運(yùn)營(yíng)。

  (六)提出交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見和有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

 ?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)全縣公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。

  (九)承擔(dān)縣綜合交通運(yùn)輸改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣春運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

 ?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門2021年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共2個(gè):其中行政單位1家為鐵嶺縣交通運(yùn)輸局,事業(yè)單位1家為鐵嶺縣交通事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門決算公開表

  附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣交通運(yùn)輸局

  一、2021年度收入支出決算總表

  二、2021年度收入決算表

  三、2021年度支出決算表

  四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2021年鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

 ?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)422.03萬元。包括:

  1.財(cái)政撥款收入422.03萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入416.84萬元,政府性基金收入5.19萬元。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是………。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。

  收入增減情況。2021年,交通運(yùn)輸部門部門決算收入422.03萬元,比上年減少111.87萬元,下降20.95%,其中:財(cái)政撥款收入422.03萬元,減少111.87萬元,下降20.95%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是擔(dān)保中心借款利息減少,財(cái)政撥款收入減少。

 ?。ǘ┲С隹傆?jì)422.03萬元,包括:

  1.基本支出147.37萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出97.98萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.39萬元,商品和服務(wù)支出0元,資本性支出0萬元。

  2.項(xiàng)目支出269.47萬元,主要包括成品油改革、交通運(yùn)輸?shù)?/p>

  3.上繳上級(jí)支出0萬元。

  4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

  5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

  支出增減情況。2021年,交通運(yùn)輸局決算總支出422.03萬元,同比減少支出439.38萬元,下降16.02%,其中:基本支出減13.55少萬元,下降7.59%;項(xiàng)目支出減少425.83萬元,下降16.61%。增減支出的主要原因:燃油補(bǔ)貼調(diào)整。

  (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

  主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因......... 。

  二、2021年部門財(cái)政撥款支出決算情況

 ?。ㄒ唬┛傮w情況

  財(cái)政撥款支出決算反映交通運(yùn)輸部門2021年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財(cái)政撥款支出422.03萬元,其中:基本支出147.37元,項(xiàng)目支出269.67萬元。

 ?。ǘ┚唧w情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出萬元,國(guó)防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.05萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出27萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出2665.41萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,其他支出0萬元。

  三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

  2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)8.49萬元,其中:因公出國(guó)(境)0萬元,公務(wù)待費(fèi)0.21萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.28萬元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。2021年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少19.95萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)減少19.95萬元,購(gòu)置公務(wù)車輛費(fèi)增加0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算8.48萬持平,主要是公務(wù)接待費(fèi)增加0.04支出,購(gòu)置車輛增加0萬,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少19.95支出萬元。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出178.57萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)147.37萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi),主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  2021年交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259.9萬元,比上年增加97.4萬元,增加37%,主要原因疫情等原因

 ?。ǘ┱少?gòu)支出情況

  2021年交通部門政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

 ?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2021年12月31日,交通部門共有車輛1輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 ?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng),共涉及  農(nóng)村公路 等項(xiàng)目   4個(gè),涉及資金 269.47  萬元,資金覆蓋率達(dá)到  100  %,自評(píng)平均分為 90分。

  通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

  8.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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