索 引 號 : 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構: 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2022-07-25
標  題: 鐵嶺縣教育事務服務中心2021年決算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2022-07-25

鐵嶺縣教育事務服務中心2021年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣教育中心概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

  第二部分 ?鐵嶺縣教育中心2021年部門決算表

  一、2021年度收入支出決算總表

  二、2021年度收入決算表

  三、2021年度支出決算表

  四、2021年度財政撥款收入支出決算表

  五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2021年度“三公”經費支出情況表

  八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  第三部分 ?鐵嶺縣教育中心2021年部門決算情況說明

  第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣教育中心概況

? ? ? ?一、主要職責

  鐵嶺縣教育事務服務中心承擔教育工作相關服務職能。設置6個內設機構:

  1.辦公室。負責招商引資、文電會務、紀要、檔案、政務信息、保密、日常運轉等工作,負責中心離退休干部工作。負責中心單位機構編制、人事管理及財會等工作。

  2.黨務辦公室。負責中心黨務工作,負責黨風廉政、意識形態(tài)、精神文明建設工作。

  3.信息宣傳股。負責宣傳黨的教育方針、政策和規(guī)章制度;督導教育系統(tǒng)信息、收集、審核、報道等工作;組織教育系統(tǒng)信息教師培訓、考核工作。

  4.生產教育與教育裝備股(學校食堂詢價管理辦公室)。參與本地區(qū)中小學專用室規(guī)劃、建設等具體事務性工作,對各類功能管理人員進行相關業(yè)務培訓,負責圖書室、各類功能室的儀器設備配備工作;指導中小學搞好綜合實踐基地的建設和使用;負責學校食堂采購、配送、用人管理工作。

  5.衛(wèi)生保健所。負責調查研究本地區(qū)中小學生體質健康狀況;開展中小學生常見疾病的預防與矯治;組織中小學衛(wèi)生技術人員的技術培訓和業(yè)務指導;負責學校食品安全工作監(jiān)督指導。

  6.教育集中收付管理辦公室。負責相關學校預決算編制、會計核算及對依法取得的捐贈或資助金進行管理;教育系統(tǒng)支付中心財務集中管理,分戶核算的全面工作;配合各個核算學校做好臨時財務統(tǒng)計工作;加強會計中心內部稽核工作。

  二、部門決算單位構成

  鐵嶺縣教育中心2021年度決算只包含本級決算,事業(yè)單位共1家。

第二部分 鐵嶺縣教育中心決算公開表

  附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣教育事務服務中心

  一、2021年度收入支出決算總表

  二、2021年度收入決算表

  三、2021年度支出決算表

  四、2021年度財政撥款收入支出決算表

  五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2021年度“三公”經費支出情況表

  八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

 ?。ㄒ唬?021年收入總計445.52萬元。包括:

  1.財政撥款收入445.52萬元,其中:公共預算財政撥款收入445.52萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。

  8.上年結轉和結余0萬元,主要是………。

  收入增減情況。2021年,教育中心部門決算收入445.52萬元,比上年減少4.56萬元,減少1.01%,其中:財政撥款收入445.52萬元,減少4.56萬元,減少1.01%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是素質教育學校分離。

 ?。ǘ┲С隹傆?45.52萬元,包括:

  1.基本支出445.52萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出220.46萬元,對個人和家庭的補助支出7.64萬元,商品和服務支出3.15元,資本性支出0萬元。

  2.項目支出0萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  支出增減情況。2021年,決算總支出445.52萬元,比上年減少4.56萬元,減少1.01%,其中:基本支出減少4.56萬元,減少1.01%。

  (三)年末結轉和結余0萬元

  主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。

  二、2021年部門財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  財政撥款支出決算反映教育中心2021年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出445.52萬元,其中:基本支出445.52萬元。與年初預算383.5萬元相比,2021年財政撥款支出完成年初預算的116.18%,其中:基本支出完成年初預算的116.18%。

  (二)具體情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出362.33萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出49.81萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。

  三、2021年“三公”經費決算情況說明

  2021年“三公”經費決算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費0萬元,公務用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加0萬元,其中:公務用車運行費比(上年)增加0萬元,主要是參與防疫、物資運輸?shù)戎С鲈黾印9珓沼觅徶眉氨S辛?臺,國內公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當年預算0萬元相比減少0萬元,主要是公務接待費未支出,減少支出0萬元。公車運行維護費減少支出0萬元。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預算財政撥款基本支出445.52萬元,其中:人員經費411.17萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經費12.35萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

  2021年教育中心運行經費支出0萬元,增加0萬元,增長0%。

  (二)政府采購支出情況

  2021年教育中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

  截至2021年12月31日,教育中心共有車輛0輛。

 ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

  根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2021年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及項目 1個,涉及資金5?萬元,資金覆蓋率達到100%,自評平均分為10分。

  通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院教育中心會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府教育中心會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

  5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映教育中心集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映教育中心集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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