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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣組織部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?鐵嶺縣組織部門2021年部門決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度組織撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算組織撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算組織撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金組織撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 ?鐵嶺縣組織部門2021年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣組織部門概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨的組織建設(shè)的方針、政策,研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織建設(shè),探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織設(shè)置和活動(dòng)方式。
(二)提出列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備意見和建議;負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù);指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè);承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。研究、制定和貫徹黨的干部工作方針、政策,組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部工作。
?。ㄈ暮暧^上研究和指導(dǎo)全縣的組織制度和干部人事制度的改革,制定和參與制定全縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的檢查督促,及時(shí)向縣委反映重要情況,提出意見。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)審理縣委管理干部和部分老同志黨籍、黨齡參加工作時(shí)間及其他歷史遺留問題和現(xiàn)實(shí)問題。
(五)主管全縣的干部教育工作。落實(shí)黨的干部教育工作的方針、政策,制定全縣干部教育規(guī)劃;組織縣委管理的干部,指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍建設(shè)和教材編寫工作。
(六)聯(lián)系和組織全縣部分優(yōu)秀專家和拔尖人才,開展有關(guān)活動(dòng)。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全縣退(離)休干部工作的宏觀管理。指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的督導(dǎo),加強(qiáng)民主生活會(huì)的管理,抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè),定期或不定期了解各部門的黨員和群眾對(duì)本單位領(lǐng)導(dǎo)干部的建議,及時(shí)向縣委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和問題。制定全縣老干部工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
?。ò耍┴瀼貓?zhí)行黨的組織建設(shè)的方針、政策。負(fù)責(zé)審理縣委管理干部和部分老同志黨籍、黨齡參加工作時(shí)間及其他歷史遺留問題和現(xiàn)實(shí)問題。負(fù)責(zé)對(duì)全縣新形勢(shì)下干審工作的宏觀指導(dǎo)。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣組織部門2021年度決算共包含本級(jí)決算,行政單位1家為中共鐵嶺縣委組織部。
第二部分 鐵嶺縣組織部門決算公開表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度組織撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算組織撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算組織撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金組織撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 2021年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)381.43萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入381.43萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入381.43萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
收入增減情況。2021年,組織部門部門決算收入381.43萬元,比上年減少34.08萬元,下降9.81%,其中:財(cái)政撥款收入381.43萬元,減少34.08萬元,下降9.81%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是項(xiàng)目支出減少。
?。ǘ┲С隹傆?jì)381.43萬元,包括:
1.基本支出276.82萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出209.02萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.45萬元,商品和服務(wù)支出122.94元,資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出104.6萬元,主要包括軟件服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
支出增減情況。2021年,組織部決算總支出381.43萬元,同比減少支出34.08萬元,下降9.81%,其中:基本支出減少5.23萬元,下降1.92%;項(xiàng)目支出增加28.86萬元,增長(zhǎng)38.10%。增減支出的主要原因:項(xiàng)目支出增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。
二、2021年部門財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財(cái)政撥款支出決算反映鐵嶺縣委組織部2021年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財(cái)政撥款支出381.43萬元,其中:基本支出276.82萬元,項(xiàng)目支出104.6萬元。與年初預(yù)算252.79萬元相比,2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的150.89%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的109.51%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的100%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出353.99萬元,國(guó)防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出27.44萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.24萬元,其中:因公出國(guó)(境)0萬元,公務(wù)待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.24萬元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。2021年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加1.93萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加1.93萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)用購(gòu)置及保有量3臺(tái),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與本年預(yù)算相比減少5.76萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出276.82萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)250.46萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)26.36元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年組織部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.36萬元,比上年增加10.82萬元,增加69.61%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)和維修較上年有所增加。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況
2021年組織部門政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,組織部門共有車輛3輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng),共涉及項(xiàng)目9個(gè),涉及資金104.6萬元,資金覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分為100分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。
第四部分 名詞解釋
1.組織撥款收入:指同級(jí)組織當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院組織部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府組織部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或組織部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的組織資金。
7.其他收入:指除上述“組織撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
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