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鐵嶺縣政法委部門決算公開情況細則
目??? 錄
第一部分 鐵嶺縣政法委部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣政法委部門2020年部門決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2020年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣政法委部門2020年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣政法委部門概況
一、主要職責
(一)深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(二)深入貫徹落實黨中央、省委、市委對政法工作的全局性部署和縣委對政法工作的具體要求,推進平安鐵嶺縣、法治鐵嶺縣建設(shè),加強隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅決維護國家政治安全,確保社會大局穩(wěn)定,促進社會公平正義,保障人民安居樂業(yè)。
(三)指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
(四)了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),分析社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
(五)加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
(六)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂鐵嶺縣政法工作的有關(guān)政策和重大措施,及時向縣委提出建議,參與有關(guān)規(guī)范性文件的起草、修改工作。
(七)掌握分析政法輿情動態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
(八)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
(九)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,貫徹中央、省委、市委深化政法改革的決定和精神及縣委具體要求。承擔縣司法體制改革小組和社會體制改革專項小組日常工作。
(十)貫徹落實中央、省委關(guān)于國家安全工作的決策部署,建立健全國家安全工作機制,組織開展對鐵嶺縣國家安全形勢和影響國家安全重大問題的研究,負責處理縣委國家安全委員會(以下簡稱縣委國安委)日常事務(wù)工作,指導(dǎo)推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門國家安全工作,負責縣委國安委重要工作部署貫徹落實的督促檢查和考評考核工作。
(十一)綜合協(xié)調(diào)、分析研判涉國家安全情報信息,及時向縣委國安委和市委國安辦報送涉國家安全的綜合性情況和動態(tài)信息。
(十二)協(xié)調(diào)推進國家安全法律法規(guī)有效實施及國家安全地方性政策制度等建設(shè),擬訂縣委國安委年度工作計劃并組織實施,組織開展國家安全宣傳教育工作。
(十三)定期分析研判鐵嶺縣國家安全形勢,對重大政策措施進行安全風(fēng)險評估,組織開展國家安全審查和監(jiān)管工作,協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)方面做好反恐、反滲透、經(jīng)濟、網(wǎng)絡(luò)、維穩(wěn)等領(lǐng)域及涉港澳臺事件等涉及國家安全的危機和突發(fā)事件的管控工作。
(十四)貫徹落實黨中央、國務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府有關(guān)信訪工作的指示、規(guī)定和部署及縣委、縣政府具體要求,承擔縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,推動全縣信訪工作的開展。
(十五)承辦中央、國家機關(guān),省委、省政府,市委、市政府,縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項,辦理人民群眾給縣委、縣政府和縣領(lǐng)導(dǎo)的來信,接待到縣委、縣政府上訪的群眾,受理群眾通過信訪信息系統(tǒng)的投訴,向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告重大信訪事項,配合中央、國家機關(guān),省委、省政府機關(guān),市委、市政府機關(guān)及北京市有關(guān)部門做好我縣進京上訪群眾的接待勸返工作,做好重大政治活動期間的信訪分流工作。
(十六)向有關(guān)地區(qū)和部門轉(zhuǎn)送、交辦、移交信訪事項并對辦理情況進行督查, 對縣領(lǐng)導(dǎo)批示和上級機關(guān)交辦的信訪事項進行督辦并反饋有關(guān)情況,審核中央、省級、市級和縣級專項信訪救助資金的使用情況。
(十七)協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾集體進京、去省上訪、來縣上訪和異常、突發(fā)信訪事件,對信訪工作中的失職瀆職行為提出整改意見和責任追究建議,協(xié)調(diào)各級黨政部門和有關(guān)單位的信訪工作,向社會公開信訪工作情況。
(十八)反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題,及時準確地報送信訪信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),開展調(diào)查研究和信訪統(tǒng)計分析,分析信訪形勢,掌握信訪動態(tài),提出有關(guān)改進工作、完善政策的建議。
(十九)推動全縣信訪矛盾的排查化解,對重要信訪問題及時開展信息預(yù)警,在重大政治活動、重要敏感時期及時收集信息,研判信訪形勢。
(二十)加強信訪干部隊伍建設(shè),組織信訪干部培訓(xùn),檢查指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門信訪工作機構(gòu)履職情況。
(二十一)完成縣委、縣政府和縣委國安委交辦的其他任務(wù)。
(二十二)職能轉(zhuǎn)變。
1. 加強對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門辦理群眾信訪情況的督促檢查。
2. 加強重大信訪矛盾隱患排查情報收集預(yù)警和信訪穩(wěn)定形勢研判分析工作。
3. 加強對群眾進京、去省上訪的協(xié)調(diào)處理工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣政法委部門2020年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個:其中行政單位1家。
第二部分 鐵嶺縣政法委部門決算公開表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2020年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2020年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2020年收入總計275.58萬元。包括:
1.財政撥款收入275.58萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入275.58萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2020年,部門決算收入275.58萬元,比上年減少43.24萬元,其中:財政撥款收入275.58萬元,減少43.24萬元;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增加的主要原因是一般公共服務(wù)支出和公共安全支出減少。
(二)支出總計275.58萬元,包括:
1.基本支出269.91萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出146.93萬元,對個人和家庭的補助支出45.95萬元,商品和服務(wù)支出77.03元,資本性支出0萬元。
2.項目支出81.6萬元,主要包括軟件服務(wù)費、印刷費等
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2020年,政法委決算總支出275.58萬元,同比減少支出43.24萬元,其中:基本支出減少41.07萬元,項目支出減少17.73萬元。增減支出的主要原因:一般公共服務(wù)支出和公共安全支出減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2020年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映財政部門2020年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出275.58萬元,其中:基本支出269.91萬元,項目支出81.6萬元。與年初預(yù)算137.62萬元相比,2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的51.95%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的44.78%,項目支出完成年初預(yù)算的100%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出236.35萬元,國防支出0萬元,公共安全支出20萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出19.23萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.38萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行費3.38萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少12萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)減少12萬元,主要是公務(wù)用車運行經(jīng)費減少。公務(wù)用車購置及保有量1臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出275.58萬元,其中:人員經(jīng)費192.88萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費1.1萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出1.1萬元,比上年減少26.99萬元,主要原因是勞務(wù)費較上年有所增加。
(二)政府采購支出情況
2020年政法委政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,政法委共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2020年政法委績效項目:鐵嶺縣“平安縣創(chuàng)建”項目
項目概況:按照《關(guān)于建立社會治安綜合治理工作經(jīng)費保障機制的意見》(鐵縣財發(fā)[2009]173號)文件要求,縣財政批示我縣綜治工作專項經(jīng)費按每人1.5元標準,全縣共38萬人口,予以保障每年57萬經(jīng)費(實際撥付30萬元)。
項目績效目標:創(chuàng)建“遼寧省平安示范縣”。
項目完成情況:項目于2020年12月31完成。
資金使用情況:用于社會治安綜合治理打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造六個方面發(fā)生支出的資金。
績效目標實現(xiàn)情況:矛盾糾紛和重大涉穩(wěn)案件排查化解207件,重點人員307名;加強特殊人員管控;開展社會治安綜合治理培訓(xùn)班;落實包保責任制;成立縣鄉(xiāng)村三級綜治中心,建立視頻監(jiān)控一體化社會治安防控體系;調(diào)整機構(gòu)設(shè)置、明確工作職責、建立工作制度、推進信息化建設(shè);召開護路工作會議,實地檢查護路工作,春節(jié)“兩會”期間重點排查鐵路沿線安全隱患;全國“兩會”期間全方位維穩(wěn)安保,保障社會穩(wěn)定。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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