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標(biāo)  題: 鐵嶺縣總工會2020年決算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2021-07-29

鐵嶺縣總工會2020年決算

鐵嶺縣總工會決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

  第一部分 鐵嶺縣總工會概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣總工會2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  第三部分 總工會2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣總工會概況

一、主要職責(zé)

鐵嶺縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān),是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是:

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣總工會代表大會的決議,根據(jù)縣委、市總工會的部署,結(jié)合全縣實際,確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù),指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究,全心全意為基層、為職工服務(wù)。

2、加強工會自身改革和建設(shè),督促全縣黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)(新經(jīng)濟(jì)組織)依立工會組織,完善工作制度,健全工作機制,開展工會工作;督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆,堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實;代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益,突出和履行維護(hù)職能,保護(hù)、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性;協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作;圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出合理意見;指導(dǎo)考核全縣各級工會工作,增強基層工會活力,提高工會工作整體水平。

3、幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表和其他形式,組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督,通過平等協(xié)商和集體合同制度,協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,維護(hù)職工勞動權(quán)益;參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議,參與有關(guān)政策的制定和修改,參與職工安全事故的調(diào)查處理。

4、組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,積極開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動,努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù),促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織,爭做知識型技能型職工”活動,教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì),養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍,推動全縣三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,為構(gòu)建和諧鐵嶺作貢獻(xiàn)。

5、協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作;協(xié)助上級工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。協(xié)助縣政府做好縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。

6、負(fù)責(zé)全縣總工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作,管理縣總工會資產(chǎn)。

7、協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)工作,開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動,管好用好困難職工幫扶專項資金。為基層工會會員(職工)提供政策和法律援助服務(wù),促進(jìn)依法治會。

8、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣總工會2019年度決算只有本級決算。

第二部分 鐵嶺縣總工會決算公開表

附件:鐵嶺縣總工會2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

(一)2020年收入總計122.22萬元。包括:

1.財政撥款收入122.22萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入122.22萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元,主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。

收入情況。2020年,總工會部門決算收入122.22萬元,比上年減少11.82萬元,下降8.82%,其中:財政撥款收入122.22萬元,減少11.82萬元,下降8.82%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是擔(dān)保中心借款利息減少,財政撥款收入減少。

(二)支出總計122.22萬元,包括:

1.基本支出122.22萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出102.25萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務(wù)支出19.97元,性支出0萬元。

2.項目支出0萬元.

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2020年,財政局決算總支出122.22萬元,同比減少支出11.82萬元,下降8.82%,其中:基本支出減少11.82萬元,下降8.82%;項目支出減少0萬元,下降0%。增減支出的主要原因:人員變動

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。

二、2020年部門財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映總工會2020年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出122.22萬元,其中:基本支出122.22萬元,項目支出0萬元。與年初預(yù)算107.86萬元相比,2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的113.31%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的113.31%,項目支出完成年初預(yù)算的0%。

(二)具體情況

按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出107.5,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出14.72萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。

三、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.23萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行費2.23萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少4.27萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)減少4.27萬元,主要是公務(wù)用車運行經(jīng)費減少。公務(wù)用購置及保有量1臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出122.22萬元,其中:人員經(jīng)費102.25萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費19.97萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年縣工會機關(guān)運行經(jīng)費支出19.97萬元,比增加9.12萬元,增長84%,主要原因是勞務(wù)費較上年有所增加。

(二)政府采購支出情況

2020年總工會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,總工會共有車輛1輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及?? 等項目? ?個,涉及資金?? 萬元,資金覆蓋率達(dá)到?? ?%,自評平均分為?分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn),更加符合實際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院總工會會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府總工會會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映總工會集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映總工會集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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