|
鐵嶺縣紀(jì)委部門決算公開(kāi)情況細(xì)則
目??? 錄
第一部分? 鐵嶺縣紀(jì)委概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣紀(jì)委2019年部門決算表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣紀(jì)委2019年部門決算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣紀(jì)委概況
一、主要職責(zé)
維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),協(xié)助黨的委員會(huì)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其工作人員和國(guó)家行政任命的其他人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和決定命令的情況以及對(duì)違法違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)察。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣紀(jì)委2019年度部門決算本級(jí)決算1家。
第二部分 鐵嶺縣紀(jì)委決算公開(kāi)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 2019年部門決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況
(一)2019年收入總計(jì)835.16 萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入835.16 萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入835.16萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是………。
(二)支出總計(jì)835.16萬(wàn)元,包括:
1.基本支出669.27萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出550.73萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.98萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出182.99萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出165.89萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置和業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。
(四)收入支出增減變化情況
1.收入增減情況。2019年,紀(jì)委決算收入835.16萬(wàn)元,比上年增加347.37萬(wàn)元,增加71.21%,其中:財(cái)政撥款收入835.16萬(wàn)元,同比增加347.37萬(wàn)元,增加1.21%;其他收入0萬(wàn)元,同比增減0萬(wàn)元,增幅0%。
2.支出增減情況。2019年,紀(jì)委決算總支出835.16萬(wàn)元,同比增加347.37萬(wàn)元,增加71.21%,其中:基本支出增加256.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.03%;增加支出的主要原因:人員調(diào)入較多及日常公共經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加91.15萬(wàn)元,增加121.96%。增加支出的主要原因:辦公設(shè)備購(gòu)置及項(xiàng)目建設(shè)增加。
二、2019年部門財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財(cái)政撥款支出決算,2019年度財(cái)政撥款支出835.16萬(wàn)元,其中:基本支出669.27萬(wàn)元,項(xiàng)目支出165.89萬(wàn)元。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出773.46萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,國(guó)土資源氣象等支出0元,住房保障支出0萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出0萬(wàn)元,債務(wù)支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)19.9萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.9萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2019年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加0.7萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加0.7萬(wàn)元,主要是公務(wù)用車費(fèi)用增加。因公出國(guó)出境0次、0人;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.56萬(wàn)元,比上年增加26.75萬(wàn)元,增加30.12%,主要原因是辦公費(fèi)用較去年增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本年無(wú)政府采購(gòu)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,共有車輛7輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(四)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
帶??"*"??的為必填項(xiàng)