|
鐵嶺縣紀委部門決算公開情況細則
目??? 錄
第一部分? 鐵嶺縣紀委概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣紀委2019年部門決算表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣紀委2019年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣紀委概況
一、主要職責
維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),協(xié)助黨的委員會加強黨風建設(shè),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。負責對國家行政機關(guān)及其工作人員和國家行政任命的其他人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)和決定命令的情況以及對違法違紀行為進行監(jiān)察。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣紀委2019年度部門決算本級決算1家。
第二部分 鐵嶺縣紀委決算公開表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2019年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2019年收入總計835.16 萬元。包括:
1.財政撥款收入835.16 萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入835.16萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
(二)支出總計835.16萬元,包括:
1.基本支出669.27萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出550.73萬元,對個人和家庭的補助支出2.98萬元,商品和服務(wù)支出182.99萬元。
2.項目支出165.89萬元,主要用于辦公設(shè)備購置和業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。
(四)收入支出增減變化情況
1.收入增減情況。2019年,紀委決算收入835.16萬元,比上年增加347.37萬元,增加71.21%,其中:財政撥款收入835.16萬元,同比增加347.37萬元,增加1.21%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。
2.支出增減情況。2019年,紀委決算總支出835.16萬元,同比增加347.37萬元,增加71.21%,其中:基本支出增加256.22萬元,增長62.03%;增加支出的主要原因:人員調(diào)入較多及日常公共經(jīng)費增加。項目支出增加91.15萬元,增加121.96%。增加支出的主要原因:辦公設(shè)備購置及項目建設(shè)增加。
二、2019年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算,2019年度財政撥款支出835.16萬元,其中:基本支出669.27萬元,項目支出165.89萬元。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出773.46萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出0萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,國土資源氣象等支出0元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出其他支出0萬元,債務(wù)支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2019年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)19.9萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費萬元,公務(wù)用車運行費19.9萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加0.7萬元,公務(wù)用車運行費比(上年)增加0.7萬元,主要是公務(wù)用車費用增加。因公出國出境0次、0人;公務(wù)接待費0萬元,比上年增加0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出115.56萬元,比上年增加26.75萬元,增加30.12%,主要原因是辦公費用較去年增加。
(二)政府采購支出情況
本年無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,共有車輛7輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(四)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。