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鐵嶺縣政協(xié)辦決算公開情況細則
目??? 錄
第一部分 鐵嶺政協(xié)辦概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺政協(xié)辦2019年部門決算表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 鐵嶺政協(xié)辦2019年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺政協(xié)辦概況
一、主要職責(zé)
縣政協(xié)機關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會的辦事機構(gòu),承擔(dān)縣政協(xié)秘書、參謀、服務(wù)和聯(lián)絡(luò)等日常工作。其主要職責(zé)是:
(一)負責(zé)政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、委員座談會等會務(wù)工作。
(二)組織實施政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
(三)負責(zé)委員視察、調(diào)查、座談、研討等日?;顒拥拿貢?、服務(wù)和具體組織工作。
(四)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策,調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗、問題及解決辦法,供領(lǐng)導(dǎo)參閱。
(五)負責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳,收集反映各界人士的意見和建議。
(六)聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動小組和縣委、縣政府有關(guān)部門,互相配合,協(xié)調(diào)工作 。
(七)負責(zé)縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
(八)負責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機構(gòu)調(diào)整。
(九)承擔(dān)政協(xié)鐵嶺縣委員會主席、副主席交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺政協(xié)辦2019年度決算包含本級決算,無下屬單位。
納入財政部門2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.鐵嶺縣政協(xié)辦
第二部分 鐵嶺政協(xié)辦決算公開表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2019年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2019年收入總計378.58萬元。包括:
1.財政撥款收入378.58萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入378.58萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2019年,財政部門部門決算收入378.58萬元,增長35.5%。其中:財政撥款收入378.58萬元,比上年同期增加99.15萬元,增長35.5%。(原因:增加了編制和人員調(diào)入,人員經(jīng)費增加,辦公經(jīng)費增加)。
(二)支出總計378.58萬元,包括:
1.基本支出355.61萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出280.36萬元,對個人和家庭的補助支出37.98萬元,商品和服務(wù)支出60.24元,資本性支出0萬元。
2.項目支出22.97萬元,主要是召開政協(xié)會議。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2019年,財政部門決算總支出378.58萬元,同比增加支出99.15萬元,增長35.5%,其中:基本支出增加86.16萬元,增長31.98%;項目支出增加12.99萬元,增長130%。增加支出的主要原因:(原因:增加了編制和人員調(diào)入。政協(xié)會議于年底召開,實際結(jié)算跨年度)
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2019年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出378.58萬元,其中:基本支出355.61萬元,項目支出22.97萬元。與年初預(yù)算299.72萬元相比,2019年財政撥款支出完成年初預(yù)算的126%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的119%,項目支出完成年初預(yù)算的53.4%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出329.07萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出49.51萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2019年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.92萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行費0.92萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少0.39萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)減少0.39萬元,主要原因是車輛使用減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出378.58萬元,其中:人員經(jīng)費318.33萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費37.27萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年政協(xié)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出37.27萬元,比上年減少增加2.24萬元,增漲6.4%,主要原因是增加編制,人員增加。
(二)政府采購支出情況
2019年財政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,財政部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2019年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,涉及政協(xié)會議項目1個,涉及資金22.97萬元,資金覆蓋率達到100%,自評平均分為95分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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