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標(biāo)  題: 2019年部門(mén)決算公開(kāi)(殘聯(lián))
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2020-07-16

2019年部門(mén)決算公開(kāi)(殘聯(lián))

鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)決算公開(kāi)情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)2019年部門(mén)決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表  

第三部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣殘聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

(一)履行代表、服務(wù)、管理三大職能,代表殘疾人共同利益,向政府及有關(guān)方面反映殘疾人的意見(jiàn)和需求,維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立。

(三)弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人,支持殘疾人事業(yè)。

(四)開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、文化、教育、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾鑒定、依法推進(jìn)無(wú)障礙建設(shè)和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

(五)做好殘聯(lián)干部管理工作,對(duì)全縣殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)。

(六)承擔(dān)縣殘疾工作委員會(huì)和縣殘疾人康復(fù)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù),協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃,優(yōu)惠殘疾人的措施,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

(七)開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作,承辦縣政府交辦的其它工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣殘聯(lián)2019年度部門(mén)決算共包括本級(jí)決算:其中行政單位1家是:

1.鐵嶺縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)。

第二部分鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)決算公開(kāi)表

附件:鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)2019年部門(mén)決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

(一)2019年收入總計(jì)148.14萬(wàn)元。包括:

1.財(cái)政撥款收入148.14萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113.94萬(wàn)元,政府性基金收入34.20萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

收入增減情況。2019年,鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)決算收入148.14萬(wàn)元,比上年減少2.65萬(wàn)元,下降1.76%,其中:財(cái)政撥款收入148.14萬(wàn)元,減少2.65萬(wàn)元,下降1.76%;其他收入0萬(wàn)元,同比增減0萬(wàn)元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是主要原因是人員變動(dòng)。

(二)支出總計(jì)148.14萬(wàn)元,包括:

1.基本支出48.25萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出41.03萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出6.45元,資本性支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出99.89萬(wàn)元,主要包括殘疾人事業(yè)、彩票公益金安排支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

支出增減情況。

2019年,鐵嶺縣殘聯(lián)部門(mén)決算總支出148.14萬(wàn)元,同比減少2.65萬(wàn)元,下降1.76%,其中:基本支出增加4.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.58%;項(xiàng)目支出減少6.88萬(wàn)元,減少6.44%。增減支出的主要原因:人員變動(dòng),無(wú)障礙資金減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元相比,今年增減0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因......... 。

二、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門(mén)2019年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出148.14萬(wàn)元,其中:基本支出48.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出99.89萬(wàn)元。與年初預(yù)算42.54萬(wàn)元相比,2019年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的287.16%。

(二)具體情況

按支出功能分類(lèi)科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出113.94萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出0萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.7696萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.7696萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。2019年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少1.23萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比(上年)減少1.23萬(wàn)元,主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。公務(wù)用購(gòu)置及保有量1臺(tái),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出48.25萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)41.81萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)6.45萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,鐵嶺縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.77萬(wàn)元,比減少1.23萬(wàn)元,下降18.03%,主要原因是公務(wù)接待及辦公費(fèi)較去年減少。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年財(cái)政部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,財(cái)政部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共涉及?? 等項(xiàng)目? 0?個(gè),涉及資金?0? 萬(wàn)元,資金覆蓋率達(dá)到?? ?%,自評(píng)平均分為?分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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