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標(biāo)  題: 2018年水利局決算公開(kāi)
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2019-08-07

2018年水利局決算公開(kāi)

鐵嶺縣水利部門決算公開(kāi)情況細(xì)則

目??? 錄

  第一部分 鐵嶺縣水利部門概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣水利部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

  

第三部分? 鐵嶺縣水利部門2018年部門決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣水利部門概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市各項(xiàng)水管理和漁業(yè)法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策,擬訂全縣水利、漁業(yè)方面的政策,起草地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

(二)組織擬訂全縣水利、漁業(yè)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織編制全市主要河流流域規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施,組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作,負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度,組織實(shí)施取水許可制度,實(shí)施水資源有償使用制度及水資源論證、防洪論證制度,發(fā)布全市水資源公報(bào)。

(四)負(fù)責(zé)全縣節(jié)約用水工作,擬訂全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策,編制節(jié)約用水規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(五)組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃,組織擬訂重要河流和地下水的功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施,核定水域納污能力,提出限制排污總量意見(jiàn),組織實(shí)施飲用水水源保護(hù)工作,指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

(六)組織、指導(dǎo)全縣水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,協(xié)調(diào)并仲裁鄉(xiāng)鎮(zhèn)間的水事糾紛。

(七)承擔(dān)全縣水利資金和水利國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作,提出有關(guān)水利價(jià)格和收費(fèi)的建議,負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和財(cái)政性資金安排意見(jiàn)并組織實(shí)施。

(八)組織編制、審查全縣水利基本建設(shè)項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告,監(jiān)督實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范。

(九)組織、指導(dǎo)全縣水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù),組織指導(dǎo)市內(nèi)河流的治理和開(kāi)發(fā),辦理域內(nèi)河流的有關(guān)事務(wù),組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程,負(fù)責(zé)全縣河道采砂管理工作。

(十)負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織、指導(dǎo)全縣水庫(kù)、水電站大壩等水利工程的安全監(jiān)管。

(十一)組織全縣水土保持工作,研究制定水土保持規(guī)劃,組織水土流失監(jiān)測(cè)和綜合防治。

(十二)組織指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利、飲水安全及村鎮(zhèn)供排水工作,組織指導(dǎo)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè)工作,指導(dǎo)全縣農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

(十三)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防洪和抗旱工作,對(duì)大中型河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度,編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。

(十四)負(fù)責(zé)全縣的水利科技、教育及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流,指導(dǎo)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)。

(十五)組織建設(shè)和管理水利系統(tǒng)的水電站,組織協(xié)調(diào)農(nóng)村水電電氣化工作,指導(dǎo)全縣水利行業(yè)的供水和水電工作。

(十六)負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民管理和監(jiān)督工作,組織指導(dǎo)全縣水利水電工程移民后期扶持工作。

(十七)負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算及信息發(fā)布工作,指導(dǎo)漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整。

(十八)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展?jié)O業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

(十九)負(fù)責(zé)漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作,指導(dǎo)漁業(yè)緊急救災(zāi)及災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

(二十)擬訂漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、扶持漁業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展,組織實(shí)施漁業(yè)調(diào)查、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。

(二十一)負(fù)責(zé)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè),組織水生動(dòng)植物病害防控工作,依法開(kāi)展水產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,發(fā)布有關(guān)水產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)無(wú)公害水產(chǎn)品和水產(chǎn)品地理標(biāo)志相關(guān)工作。

(二十二)負(fù)責(zé)擬訂養(yǎng)護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用漁業(yè)資源的政策、措施、規(guī)劃并組織實(shí)施,按規(guī)定行使?jié)O船檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理權(quán),負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù),組織實(shí)施漁業(yè)捕撈許可制度。

(二十三)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣水利局2018年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共10個(gè)其中行政單位1家,事業(yè)單位9家。分別是:

鐵嶺縣水利局機(jī)關(guān);

鐵嶺縣遼河保護(hù)區(qū)管理局;

鐵嶺縣水土保持監(jiān)督站;

鐵嶺縣水利局工程建設(shè)管理辦公室;

鐵嶺縣水利水電工程移民局;

鐵嶺縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站;

鐵嶺縣水政水資源辦公室;

鐵嶺縣凡河灌區(qū)管理處;

鐵嶺縣范家屯水庫(kù)管理所。

鐵嶺縣河道管理所;

第二部分鐵嶺縣水利部門決算公開(kāi)表

(http://www.bookofwin.com/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html)

附件:鐵嶺縣水利部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

(一)2018年收入總計(jì)1725.95萬(wàn)元。包括:

1.財(cái)政撥款收入1725.95萬(wàn)元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1725.95萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

收入增減情況。2018年,水利部門部門決算收入1725.95萬(wàn)元,比上年增加594.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.49%,其中:財(cái)政撥款收入1725.95萬(wàn)元,同比增加594.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.49%;其他收入0萬(wàn)元,同比增減0萬(wàn)元,增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因是水利項(xiàng)目支出增加,主要增加的水利項(xiàng)目有“柴河水庫(kù)下游河道治理工程”“2018年水價(jià)改革四標(biāo)段”“小河道流域維護(hù)”等。

(二)支出總計(jì)1725.95萬(wàn)元,包括:

1.基本支出1054.45萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出865.36萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.56萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出128.53元,資本性支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出671.49萬(wàn)元,主要包括鐵嶺縣柴河水庫(kù)下游河道治理工程所需工程款、2018年水價(jià)改革四標(biāo)段、小河道流域維護(hù)、山洪災(zāi)害防治和防汛等。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

支出增減情況。2018年,水利部門決算總支出1725.95萬(wàn)元,同比增加支出594.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.49%,其中:基本支出增加29.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.87%;項(xiàng)目支出增加564.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)528.56%。增減支出的主要原因:增加了鐵嶺縣柴河水庫(kù)下游河道治理、2018年水價(jià)改革四標(biāo)段、小河道流域維護(hù)等工程所需資金。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元相比,今年增減0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因......... 。

二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映水利部門2018年整體財(cái)政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出1725.95萬(wàn)元,其中:基本支出1054.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出671.49萬(wàn)元。與年初預(yù)算1205.74萬(wàn)元相比,2018年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的143.14%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的108.28%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的289.56%。

(二)具體情況

按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出8.37萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出112.77萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1602.62萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出2.19萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)21.3萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)待費(fèi)0.06萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.24萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2018年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加8.61萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)增加8.58萬(wàn)元,主要是車輛燃油增加。公務(wù)用購(gòu)置及保有量30臺(tái),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次2次、人數(shù)12人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1054.45萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)925.92萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)128.53萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年水利機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.03萬(wàn)元,比增加11.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.13%,主要原因是車輛老舊維修和專用設(shè)備維修。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2018年水利部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  截至2018年12月31日,水利部門共有車輛30輛,其中:副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車14輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車16輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),共涉及防汛、山洪災(zāi)害等項(xiàng)目7個(gè),涉及資金5433.43萬(wàn)元,資金覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均分為60

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn),我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任,強(qiáng)化績(jī)效理念,樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果,提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院水利部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府水利部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

  8.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映水利部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映水利部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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