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部門決算公開情況細則
目??? 錄
第一部分鐵嶺縣司法局部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣財政部門2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣財政部門2018年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣司法局部門概況
一、主要職責(zé)
1.主要職能。
?? (1)、貫徹執(zhí)行國家、省、市、司法行政工作的方針、政策。研究擬定全縣司法行政工作的規(guī)定和辦法,編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作要點并監(jiān)督實施。
(2)、制定全縣法制宣傳、普及法律常識規(guī)劃和年度計劃并組織實施,知道全縣依法治理和對外法制宣傳工作。
(3)、指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所、基層法律處服務(wù)和人民調(diào)解工作。
(4)、負責(zé)全縣律師機構(gòu)、公證機構(gòu)、社會法律服務(wù)機構(gòu)等價及監(jiān)督管理工作。
(5)、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作。
(6)、負責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)裝備建設(shè),監(jiān)督律師、公證和基層法律服務(wù)經(jīng)費管理使用情況。
(7)、負責(zé)管理面向社會服務(wù)的司法鑒定工作;負責(zé)法律援助工作。
(8)、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣財政部門2018年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個:其中行政單位1家,事業(yè)單位1家。
納入財政部門2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1. 鐵嶺縣司法局機關(guān)
2. 鐵嶺縣公證處
第二部分鐵嶺縣財政部門決算公開表
(http://www.bookofwin.com/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html)
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2018年收入總計205.91萬元。包括:
財政撥款收入205.91萬元,其中:公共安全支出178.60萬元,社會保障和就業(yè)支出16.90萬元,住房保障支出10.41萬元。
收入增減情況。2018年,財政部門部門決算收入178.60萬元,比上年增加38.63萬元,上升21.63%,其中:財政撥款收入178.60萬元。
(二)支出總計178.60萬元,包括:
1.公共安全支出178.60萬元;
2.社會保障和就業(yè)支出16.90萬元;
3.住房保障支出10.41萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%。
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映財政部門2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款收入205.91萬元,其中:公共安全支出178.60萬元,社會保障和就業(yè)支出16.90萬元,住房保障支出10.41萬元。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共安全支出178.60萬元,國防支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出16.90萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出10.41萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.95萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行維護費3.95萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少2.3萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費比(上年)減少2.3萬元,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度公共安全支出178.60萬元,其中:行政運行98.47萬元,基層司法業(yè)務(wù)5.00萬元,律師公證管理23.00萬元,社區(qū)矯正5.00萬元,事業(yè)運行31.9萬元(主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出)。其他支出16.04萬元。社會保障和就業(yè)支出16.90萬元,住房保障支出10.41萬元。
???? 五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年財政局機關(guān)運行經(jīng)費支出31.09萬元。
(二)政府采購支出情況
2018年財政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,財政部門共有車輛3輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備13臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及?? 等項目? ?個,涉及資金?? 萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達到?? ?%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))為?分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn),更加符合實際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
8.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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