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標  題: 2018年統(tǒng)計局決算公開
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2019-08-07

2018年統(tǒng)計局決算公開

鐵嶺縣統(tǒng)計局部門決算公開情況細則

目??? 錄

  第一部分 鐵嶺縣統(tǒng)計局部門概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣統(tǒng)計局部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  

第三部分? 鐵嶺縣統(tǒng)計局部門2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣統(tǒng)計局部門概況

一、主要職責

(一)承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作、確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實準確的責任,貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準,建立完善新經(jīng)濟統(tǒng)計調(diào)查制度。依法開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,查處統(tǒng)計違法行為,加強統(tǒng)計系統(tǒng)誠信體系建設。

(二)建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系,組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查制度,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督、管理和指導全縣國民經(jīng)濟核算工作。

(三)會同有關部門擬訂重大國情國力普查計劃,組織實施縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等國情國力普查和重大專項調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關國情國力、縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(四)組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展各行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,手機、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘探、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實施能源、投資、消費、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況、新經(jīng)濟情況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關的統(tǒng)計數(shù)據(jù),統(tǒng)一核定、管理、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計監(jiān)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

(六)負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計制度。統(tǒng)計標準的貫徹執(zhí)行情況,建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核。監(jiān)控和評估制度并組織實施,組織和協(xié)調(diào)全縣基層統(tǒng)計業(yè)務基礎建設。

(七)會同有關部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術職務資格考試、評審工作。

(八)建立并管理全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),制定全縣統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃并組織實施,建立統(tǒng)計信息系統(tǒng)運行規(guī)則及管理制度,負責全縣統(tǒng)計信息系統(tǒng)的運行維護及信息安全,指導大數(shù)據(jù)在全縣統(tǒng)計工作中的運用。負責統(tǒng)計經(jīng)費相關監(jiān)督管理工作。

(九)收集和整理縣外統(tǒng)計數(shù)據(jù),組織實施與國外、港澳臺地區(qū)、縣際間統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作項目。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣統(tǒng)計局部門2018年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2其中行政單位1家,事業(yè)單位1家。

納入財政部門2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 鐵嶺縣統(tǒng)計局機關

2. 鐵嶺縣統(tǒng)計普查中心

第二部分鐵嶺縣統(tǒng)計局部門決算公開表

(http://www.bookofwin.com/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html)

附件:鐵嶺縣統(tǒng)計局部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

(一)2018年收入總計128.18萬元。包括:

1.財政撥款收入128.18萬元,其中:公共預算財政撥款收入128.18萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元,主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。

收入增減情況。2018年,財政部門部門決算收入128.18萬元,比上年減少18萬元,下降12.31%,其中:財政撥款收入? 128.18? 萬元,同比減18萬元,下降12.31%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是擔保中心借款利息減少,財政撥款收入減少。

(二)支出總計128.18萬元,包括:

1.基本支出116.17萬元,主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出96.64萬元,對個人和家庭的補助支出3.81萬元,商品和服務支出15.71元,資本性支出0萬元。

2.項目支出12.21萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2018年,財政部門決算總支出128.18萬元,同比減支出18萬元,下降12.21%,增減支出的主要原因:減少的主要原因原因:人員支出減少;日常公務支出減少;項目支出減少)。

(三) 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

??? 無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、2018年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出128.18萬元,其中:基本支出116.17萬元,項目支出12.21萬元。與年初預算128.18萬元相比,2018年財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目支出完成年初預算的100%。

(二)具體情況

按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出106.17萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出13.92萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出8.08萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)5.24萬元,其中:因公出國(境0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費5.24萬元,公務用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減2.67萬元,其中:公務用車運行費比(上年)減2.67萬元,主要是去年公務用車購置,今年無此項目支出。公務用購置及保有量1臺,國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  8.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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