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標  題: 2018年信訪局決算公開
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2019-08-07

2018年信訪局決算公開

鐵嶺縣信訪局部門決算公開情況細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣信訪局部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣信訪部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度信訪撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算信訪撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算信訪撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金信訪撥款收入支出決算表

八、2018年度信訪專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表  

第三部分? 鐵嶺縣信訪部門2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣信訪部門概況

一、主要職責(zé)

鐵嶺縣信訪局是縣委、縣政府所屬的行政機關(guān),負責(zé)貫徹黨的群眾路線,集中反映社情民意,全力維護群眾利益,積極化解各類矛盾,指導(dǎo)全縣群眾工作,協(xié)調(diào)處理群眾的信訪問題。

二、部門決算單位構(gòu)成

1.鐵嶺縣信訪部門2018年度決算只包含本級決算。

第二部分鐵嶺縣信訪部門決算公開表

附件:鐵嶺縣信訪部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度信訪專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

(一)2018年收入總計155.10萬元。包括:

1.財政撥款收入155.10萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入155.10萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元,主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。

收入增減情況。

2018年,信訪局部門決算收入155.10萬元,比上年184.48萬元減少29.38萬元,減少15.92%,其中:財政撥款收入155.10萬元,同比29.38萬元,減少15.92%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所減少。

(二)支出總計155.10萬元,包括:

1.基本支出104.39萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出84.44萬元,對個人和家庭的補助支出7.70萬元,商品和服務(wù)支出12.24萬元,資本性支出0萬元。

2.項目支出50.71萬元,主要包括重要時期控訪任務(wù)經(jīng)費支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。

2018年,信訪局部門決算總支出155.10萬元,比上年184.48萬元減少29.38萬元,減少15.92%,其中:基本支出減少14.52元,減少12.21%;減少支出的主要原因:人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費減少。項目支出少14.86萬元,減少22.66%。減少支出的主要原因:控訪項目減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

二、2018年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況

財政撥款支出決算反映信訪部門2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出155.10萬元,其中:基本支出104.39萬元,項目支出50.71萬元。與年初預(yù)算101.78萬元相比,2018年財政撥款支出完成年初預(yù)算的152.39%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的102.56%,項目支出完成年初預(yù)算的101.42%。

(二)具體情況

按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出137.45萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出10.72萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出6.93萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)1.91萬元,其中:因公出國(境0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行費1.91萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減7.44萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)減7.44萬元,主要是去年公務(wù)用車購置,今年無此項目支出。公務(wù)用購置及保有量1臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出104.39萬元,其中:人員經(jīng)費92.15萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費12.24萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年信訪局關(guān)運行經(jīng)費支出63.90萬元,比年減0.65萬元,下降1.03%,主要原因是公務(wù)接待及辦公費較去年減少。

(二)政府采購支出情況

2018年信訪部門政府采購支出總額2.28萬元,其中:政府采購貨物支出2.28萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

  截至2018年12月31日,信訪局共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)信訪績效管理要求,我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及控訪經(jīng)費項目1個,涉及資金50萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù))達到93%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))為65分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在信訪預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是信訪資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的信訪資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、信訪部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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