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目??? 錄
第一部分? 鐵嶺縣信訪局概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣信訪局2015年部門決算表
一、2015年度收入支出決算總表
二、2015年度收入決算表
三、2015年度支出決算表
四、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2015年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2015年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣信訪局2015年部門決算情況
第四部分? 名詞解釋
第一部分鐵嶺縣信訪局部門概況
一、主要職責(zé)
鐵嶺縣信訪局是縣委、縣政府所屬的行政機關(guān),負(fù)責(zé)貫徹黨的群眾路線,集中反映社情民意,全力維護(hù)群眾利益,積極化解各類矛盾,指導(dǎo)全縣群眾工作,協(xié)調(diào)處理群眾的信訪問題。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣信訪局2015年度部門決算為獨立編制、獨立核算的行政機構(gòu)。
第二部分 鐵嶺縣信訪局部門決算公開表
一、2015年度收入支出決算總表
二、2015年度收入決算表
三、2015年度支出決算表
四、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2015年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2015年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2015年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
2015年當(dāng)年收入合計1,506,178.00元,其中:財政撥款1,506,178.00元。2015年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元?。2015年部門累計可用收入總計1,506,178.00元。
2015年當(dāng)年總支出1,506,178.00元,其中:一般公共服務(wù)支出1,506,178.00元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。
二、2015年部門財政撥款支出決算情況
當(dāng)年財政撥款支出1,506,178.00元,其中:公共預(yù)算財政撥款支出1,506,178.001934.83萬元。
1、按支出功能分類,一般公共服務(wù)支出1,506,178.00元。
2、按支出用途分類,包括基本支出1,078,635.00元,其中:工資福利支出627,233.94元,對個人和家庭的補助支出383,972.36元,商品和服務(wù)支出67,428.70元,項目支出427,543.00元。
三、2015年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)131,648.00元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費2,066元,公務(wù)用車運行費133,604元,公務(wù)用車購置0萬元。2015年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加4,022元,其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加1,956元,主要是2015年對全局車輛進(jìn)行維修保養(yǎng)。公務(wù)用車保有量1臺,國內(nèi)公務(wù)接待的批次1次、接待人數(shù)12人。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年信訪局機關(guān)運行經(jīng)費支出67,428.70元,比2014年減少467,569.18元,下降,87.39%,主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定,繼續(xù)壓縮一般性支出及“三公”經(jīng)費支出。(注:采用公開表格“公共預(yù)算財政撥款收入支出表”數(shù)據(jù))
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2015年鐵嶺縣信訪局政府采購支出總額0元。(
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
鐵嶺縣信訪局
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