索 引 號 : tlxczj/2023-06381 主題分類: 財政、金融、審計
發(fā)布機構(gòu): 鐵嶺縣財政局 成文日期: 2023-07-25
標  題: 鐵嶺縣醫(yī)療保障局2022年決算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2023-07-25

鐵嶺縣醫(yī)療保障局2022年決算

目 ???錄

  第一部分 鐵嶺縣醫(yī)保局概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構(gòu)成

  第二部分 ?鐵嶺縣醫(yī)保局2022年部門決算表

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

  第三部分 ?鐵嶺縣醫(yī)保局2022年部門決算情況說明

  第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣醫(yī)保局概況

  一、主要職責

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準,擬定我縣相關(guān)政策、規(guī)劃和標準,組織起草相關(guān)規(guī)范性文件。貫徹落實全省公務員醫(yī)療補助、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險政策和管理辦法,并制定我縣相關(guān)政策措施。

  (二)組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

 ?。ㄈ┙M織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

 ?。ㄋ模┙M織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調(diào)整機制,承擔醫(yī)保目錄準入相關(guān)工作。

  (五)組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

  (六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施,指導藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。

 ?。ㄆ撸┲贫ǘc醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息紕漏制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障和生育保險領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

  (八)負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

 ?。ň牛M定并組織實施縣直醫(yī)療保險、公務員補助、大額醫(yī)療費用補充保險政策,指導全縣醫(yī)療保險。生育保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務工作。

 ?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務。

 ?。ㄊ唬┞毮苻D(zhuǎn)變??h醫(yī)療保障局應完善統(tǒng)一的呈現(xiàn)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。

 ?。ㄊ┡c縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工??h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  鐵嶺縣醫(yī)保局2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個:其中行政單位1家為鐵嶺縣醫(yī)保局。

第二部分鐵嶺縣醫(yī)保局決算公開表

  附件:遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣醫(yī)療保障局

  一、2022年度收入支出決算總表

  二、2022年度收入決算表

  三、2022年度支出決算表

  四、2022年度財政撥款收入支出決算表

  五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

  八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

  九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

  一、收支決算總體情況

  (一)2022年收入總計133.43萬元。包括:

  1.財政撥款收入133.43萬元,其中:公共預算財政撥款收入133.43萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元,主要是………收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。

  收入增減情況。2022年,醫(yī)保局部門決算收入133.43萬元,比上年減少3.04萬元,減少2.23%,其中:財政撥款收入133.43萬元,減少3.04萬元,減少2.23%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是增加公司注冊資金以及資產(chǎn)評估費,造成財政撥款收入增加。

  (二)支出總計854.52萬元,包括:

  1.基本支出108.61萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出83.96萬元,對個人和家庭的補助支出0.01萬元,商品和服務支出24.64元,資本性支出0萬元。

  2.項目支出24.82萬元,主要包括醫(yī)療保障事業(yè)支出等。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  支出增減情況。2022年,醫(yī)保部門決算總支出133.43萬元,比上年減少3.04萬元,減少2.23%,其中:基本支出減少27.86萬元,減少20.41;項目支出增加24.82萬元。增減支出的主要原因:國家對醫(yī)療保障事業(yè)投入增加。

 ?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

  主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。

  二、2022年部門財政撥款支出決算情況

  (一)總體情況

  財政撥款支出決算反映醫(yī)保局2022年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出133.43萬元,其中:基本支出108.61萬元,項目支出24.82萬元。與年初預算88.14萬元相比,2022年財政撥款支出完成年初預算的151.38%,其中:基本支出完成年初預算的123.22%,項目支出完成年初預算的100%。

 ?。ǘ┚唧w情況

  按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出7.87萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出125.56萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。

  三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

  2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費3萬元,公務用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少1.74萬元,其中:公務用車運行費比(上年)減少1.12萬元,主要是參與防疫、物資運輸?shù)戎С鰷p少。公務用購置及保有量1臺,國內(nèi)公務接待累計批次7次、人數(shù)65人。與當年預算相比減少0.62萬元,主要是公務接待費未支出,減少支出0.62。公車運行維護費減少支出1.12萬元。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預算財政撥款基本支出108.61萬元,其中:人員經(jīng)費83.97萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費24.64萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2022年醫(yī)保部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.64萬元,比上年54.24萬元,減少54.57%,主要原因是勞務費和維修較上年有所減少。

  (二)政府采購支出情況

  2022年醫(yī)保局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

  截至2022年12月31日,醫(yī)保局共有車輛1輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

  根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及醫(yī)療救助等項目2個,涉及資金133.43萬元,資金覆蓋率達到100%,自評平均分為100分。

  通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。

  下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設(shè)置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

  5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

  7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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