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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣文旅局概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?鐵嶺縣文旅局2021年部門決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 ?鐵嶺縣文旅局2021年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣文旅局概況
一、主要職責(zé)
(一)?貫徹落實黨中央和國務(wù)院及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于文化、旅游、體育、廣播電視及文物工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂相關(guān)政策措施,起草相關(guān)規(guī)范性文件。
(二)?研究擬訂全縣文化、旅游、體育和廣播電視發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展,規(guī)劃指導(dǎo)文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)建設(shè),推進文化、旅游、體育和廣播電視體制機制改革。
(三)?指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、體育、廣播電視和文物事業(yè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣重大文化藝術(shù)、旅游和體育活動。指導(dǎo)縣重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施、體育設(shè)施、廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和監(jiān)督管理工作,組織實施廣播電視公共服務(wù)重大公益工程和公益活動,扶助少數(shù)民族和欠發(fā)達地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展;組織全縣文化、旅游、體育和廣播電視整體形象和重點品牌推廣,促進文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)對外合作及市場推廣,制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、推進全域旅游。
(四)?指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
(五)?負責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展,推進文化、旅游、體育和廣播電視公共服務(wù)建設(shè),深入實施文化惠民工程,推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準化、均等化。
(六)?指導(dǎo)、推進全縣文化、旅游、體育和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息化、標(biāo)準化建設(shè),負責(zé)文化、旅游、體育和廣播電視行業(yè)信息收集與發(fā)布工作。
(七)?負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
(八)?統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育和廣播電視產(chǎn)業(yè),制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依法負責(zé)廣播電視統(tǒng)計工作。
(九)?指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場,負責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測。
(十)?負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣不可移動文物(包括附屬文物)的管理、保護、搶救、研究及勘探發(fā)掘等工作。
(十一)?負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)博物館收藏、研究、展示等工作,負責(zé)可移動文物及社會文物管理保護等工作。
(十二)?指導(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法、組織查處全縣性跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場違法行為,督查督辦重大案件,維護市場秩序。
(十三)?組織全縣體育領(lǐng)域重大科研攻關(guān)和成果推廣工作,組織開展反興奮劑工作。
(十四)?推行全民健身計劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,推動國家體育鍛煉標(biāo)準的實施,開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
(十五)?統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,指導(dǎo)全縣體育運動項目的設(shè)置與布局,組織全縣綜合性體育競賽,組織參加全國和省級、市級重大體育比賽工作。
(十六)?統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展,指導(dǎo)和推進青少年體育工作,指導(dǎo)運動員的文化教育和保障工作。
(十七)?負責(zé)對全縣各類廣播電視播出機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管。會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。實施依法設(shè)定的行政許可,組織查處重大違法違規(guī)行為。
(十八)?指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
(十九)?加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動,指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作;負責(zé)推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
(二十)?組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
(二十一)?負責(zé)全縣文化、旅游、體育、廣播電視對外交流與合作。
(二十二)?完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二十三)?職能轉(zhuǎn)變。加強組織推進廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù),大力促進城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展,促進廣播電視事業(yè)繁榮發(fā)展。加強指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展,優(yōu)化配置廣播電視資源,加強業(yè)態(tài)整合,促進綜合集成發(fā)展。加強推進廣播電視領(lǐng)域體制機制改革。加強對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)、公共視聽載體播放廣播電視節(jié)目的規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理,推動協(xié)調(diào)其健康發(fā)展。加強廣播電視國際傳播能力建設(shè),協(xié)調(diào)推動廣播電視走出去工作。加強管理理念和方式的創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,充分發(fā)揮市場調(diào)節(jié)、社會監(jiān)督和行業(yè)自律作用。
二、決算單位構(gòu)成
鐵嶺文旅局2021年度本級決算。
第二部分 鐵嶺縣文旅局決算公開表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2021年文旅局決算情況說明
一、收支決算總體情況
?。ㄒ唬?021年收入總計328.90萬元。包括:
1.財政撥款收入328.90萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入328.90萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入63.52萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2021年,文旅局決算收入328.90萬元,比上年增加73.44萬元,增加22.32%,其中:財政撥款收入328.90萬元,增加73.44萬元,增長22.3%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是項目支出增加,造成財政撥款收入增加。
?。ǘ┲С隹傆?28.90萬元,包括:
1.基本支出175.69萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出110.55萬元,對個人和家庭的補助支出44.77萬元,商品和服務(wù)支出20.36元,資本性支出0萬元。
2.項目支出153.22萬元,主要包括軟件服務(wù)費、印刷費等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2021年,文旅局決算總支出382.90萬元,比上年增加73.44萬元,增長22.32%,其中:基本支出增加175.69萬元,減少2.84%;項目支出增加153.22萬元,增長51.01%。增減支出的主要原因:人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。項目增加導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2021年財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映文旅局2021年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出328.90萬元,其中:基本支出175.69萬元,項目支出153.22萬元。與年初預(yù)算174.89萬元相比,2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100.45%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100.45%,項目支出完成年初預(yù)算的100%。
?。ǘ┚唧w情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出303.16萬元,社會保障和就業(yè)支出18.03萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出7.71萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)5.78萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行費4.05萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加1.26萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)增加1.38萬元,主要是公務(wù)用車運行經(jīng)費增加。公務(wù)用購置及保有量3臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算5.77萬元相比增加0萬元,減少支出0萬元。公車運行維護費減少支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出175.69萬元,其中:人員經(jīng)費155.33萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費20.36萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年文旅局機關(guān)運行經(jīng)費支出145.95萬元,比上年減少7.49萬元,下降5.13%,主要原因是勞務(wù)費和維修較上年有所減少。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2021年文旅局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,文旅局共有車輛3輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及 ??等項目 ??個,涉及資金?? 萬元,資金覆蓋率達到? ??%,自評平均分為?分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準,更加符合實際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院文旅局會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府文旅局會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映文旅局集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映文旅局集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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