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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣交通部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?鐵嶺縣交通部門2022年部門決算表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 ?鐵嶺縣交通部門2022年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣交通部門概況
一、主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運輸體系建,統(tǒng)籌全縣公路行業(yè)發(fā)展,協(xié)調(diào)鐵路建設(shè),建立健全與全縣綜合交通運輸體系形勢與政策的制度機(jī)制,優(yōu)化全縣交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。
?。ǘ┴瀼貓?zhí)行國家有關(guān)交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī),擬定全縣公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,組織起草我局縣交通運輸規(guī)范性文件,組織編制全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃,擬定并組織實施全縣公路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃與管理,按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點物資運輸和緊急客貨運輸,指導(dǎo)全縣交通運輸行業(yè)體制改革工作。
?。ㄈ┏袚?dān)全縣公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,組織編制交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃,協(xié)調(diào)推進(jìn)縣內(nèi)高速公路工程、重點鐵路工程建設(shè),組織實施其他重點交通工程建設(shè),負(fù)責(zé)有關(guān)交通工程造價、工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)全縣公路等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理。
?。ㄋ模┏袚?dān)全縣道路運輸管理及市場監(jiān)管責(zé)任,協(xié)調(diào)鐵路運輸、指導(dǎo)全縣運政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理等行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)全縣運輸船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品及漁船檢驗和監(jiān)督管理相關(guān)工作。
?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)公共交通運營。
?。┨岢鼋煌ㄟ\輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見和有關(guān)財政、土地、價格等政策建議。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)運行監(jiān)測協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)全縣公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。
?。ň牛┏袚?dān)縣綜合交通運輸改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣春運領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
國家和省財稅方針、政策;擬訂縣財稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施;分析預(yù)測經(jīng)濟(jì)形勢,提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。
?。ǘ┢鸩葚斦?、財務(wù)、會計管理的地方性法規(guī)草案。
(三)承擔(dān)縣本級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣本級預(yù)算草案并組織執(zhí)行;受縣政府委托,向縣人民代表大會報告縣本級和全縣年度財政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算和年初以來財政預(yù)算執(zhí)行情況;組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)和定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算,完善轉(zhuǎn)移支付制度,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)政府非稅收入管理。按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費、政府性基金及其他非稅收入。管理財政票據(jù)。
(五)組織制定全縣財政國庫管理和國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督全縣財政國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定管理國庫現(xiàn)金。
?。┴瀼貓?zhí)行國家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策,研究制定縣管理權(quán)限內(nèi)有關(guān)稅收政策及稅收政策調(diào)整方案并組織實施。
(七)負(fù)責(zé)制定政府采購制度,監(jiān)督管理采購活動,組織制定政府向社會力量購買服務(wù)制度,監(jiān)督政府向社會力量購買服務(wù)活動。
?。ò耍┴?fù)責(zé)制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規(guī)制度和管理辦法。管理縣本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),負(fù)責(zé)縣本級行政事業(yè)單位因公出國(境)經(jīng)費管理。
?。ň牛┴?fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,監(jiān)繳縣本級企業(yè)國有資本收益,貫徹國家、省企業(yè)財務(wù)管理法規(guī)和制度,按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn)和資產(chǎn)評估工作。
?。ㄊ┴?fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、中央、省和市政府性投資項目的財政撥款;參與擬訂市建設(shè)投資的有關(guān)政策,制定基本建設(shè)財務(wù)制度;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項儲備資金財務(wù)管理工作;組織審查財政性投資工程預(yù)(結(jié))算、竣工決算;承擔(dān)國家賠償費用管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理工作。
?。ㄊ唬嘘P(guān)部門擬訂全縣社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度,編制縣本級社會保險基金預(yù)決算草案,會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出。
?。ㄊ┴瀼貓?zhí)行國家政府性債務(wù)管理政策、制度,制定全縣政府性債務(wù)管理制度、辦法并組織實施;管理全縣政府性債務(wù),按規(guī)定管理國際金融組織和外國政府貸(贈)款,參與涉外債務(wù)談判。
?。ㄊ┴瀼貒覍φ蜕鐣Y本合作的政策要求,負(fù)責(zé)政府和社會資本合作規(guī)劃指導(dǎo)、融資支持、識別評估、咨詢服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、績效評價、信息統(tǒng)計、專家?guī)旌晚椖繋旖ㄔO(shè)的組織協(xié)調(diào)工作。
?。ㄊ模┲贫ㄈh會計管理制度并組織實施,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,指導(dǎo)和管理社會審計。
?。ㄊ澹┍O(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況和財政收支管理情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。
(十六)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣交通部門2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個:其中行政單位1家為鐵嶺縣交通局,事業(yè)單位1家為鐵嶺縣交通事務(wù)事務(wù)服務(wù)中心。
第二部分鐵嶺縣交通部門決算公開表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財政撥款收入支出決算表
五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年交通部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
?。ㄒ唬?022年收入總計1585.01萬元。包括:
1.財政撥款收入1585.01萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入1585.01萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2022年,交通部門部門決算收入1585.01萬元,比上年增加1162.99萬元,增長275.57%,其中:財政撥款收入1585.01萬元,增加1162.99萬元,增長275.57%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是增加公司注冊資金以及資產(chǎn)評估費,造成財政撥款收入增加。
(二)支出總計1585.01萬元,包括:
1.基本支出257.77萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出83.66萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出77.39萬元,商品和服務(wù)支出1337.44萬元,資本性支出12.51萬元。
2.項目支出1327.25萬元,主要包括軟件服務(wù)費、印刷費等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
6.對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))74萬元
支出增減情況。2022年,財政局決算總支出1585.01萬元,比上年增加1162.99萬元,增長275.57%,其中:基本支出增加257.77萬元,增長74.92%;項目支出增加1052.59萬元,增長383.23%。增減支出的主要原因:疫情及項目費用等工作需要。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2022年部門交通撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財政撥款支出決算反映財政部門2022年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出1585.01萬元,其中:基本支出257.77萬元,項目支出1327.24萬元。與年初預(yù)算149.12萬元相比,2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的962.9%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的72.86%,項目支出完成年初預(yù)算的100%。
?。ǘ┚唧w情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出13.83萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出1567.78萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出3.4萬元。
三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)31.14萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)待費0萬元,公務(wù)用車運行費31.14萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加22.66萬元,其中:公務(wù)用車運行費比(上年)增加22.87萬元,主要是參與防疫、物資運輸?shù)戎С鲈黾?。公?wù)用購置及保有量1臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。主要是公務(wù)接待費未支出,公車運行維護(hù)費增加支出22.87萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出257.77萬元,其中:人員經(jīng)費155.59萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費102.18萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年財政局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出102.17萬元,比上年增加102.17萬元,增長100%,主要原因是疫情等原因
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2022年財政部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,財政部門共有車輛1輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及 ??等項目 ??個,涉及資金?? 萬元,資金覆蓋率達(dá)到? ??%,自評平均分為?分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強(qiáng)化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn),更加符合實際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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