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標  題: 鐵嶺縣工業(yè)和信息化局2022年部門預算
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2022-03-24

鐵嶺縣工業(yè)和信息化局2022年部門預算

  目 錄

  第一部分 鐵嶺縣工信局概況

  一、主要職責

  二、部門預算單位構成

  第二部分 鐵嶺縣工信局2022年部門預算公開表

  詳見附表

  第三部分 鐵嶺縣工信局2022年部門預算情況說明

  第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣工信局概況

  一、主要職責

  (一)擬定全縣工業(yè)、科技和民營經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施;貫徹落實國家、省、市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策;協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的有關問題。

  (二)負責工業(yè)經(jīng)濟的調(diào)控;監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢;協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出建議;負責產(chǎn)業(yè)集群相關工作。

  (三)負責提出工業(yè)固定資產(chǎn)(包括技術改造項目)的投資規(guī)模和方向。

  (四)指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,組織實施科技重大項目,推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化。

  (五)依法行使全縣電力行政管理職責,協(xié)調(diào)電力運營中的有關問題;參與制定交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,協(xié)調(diào)解決綜合運輸問題。

  (六)負責全縣工業(yè)企業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)營人員的培訓。

  (七)負責全縣科技管理工作,指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的科技工作。

  (八)組織科技成果的鑒定、登記、申報評審和獎勵工作;負責科技成果的引進、推廣及高科技產(chǎn)業(yè)化的組織工作;指導協(xié)調(diào)科技成果的推廣工作;負責科技保密和科技統(tǒng)計工作。

  (九)負責技術合同認定、規(guī)范技術交易行為、民兵科研機構審批、科技外事等工作;負責全縣防震減災、信息產(chǎn)業(yè)管理工作。

  (十)負責全縣兜底服務工作牽頭抓總。

  (十一)組織全縣重點企業(yè)業(yè)務培訓。

  (十二)及時收集企業(yè)反映問題,協(xié)調(diào)相關部門解決。

  (十三)及時向企業(yè)宣傳國家、省、市扶持企業(yè)政策。

  (十四)負責企業(yè)創(chuàng)業(yè)、法律咨詢、網(wǎng)絡信息平臺建設。

  二、部門預算單位構成

  納入鐵嶺縣財政局2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

  

第二部分 鐵嶺縣工信局2022年部門預算公開表

  附件:鐵嶺縣工信局2022年部門預算公開表

第三部分 鐵嶺縣工信局2022年部門預算情況說明

  一、關于鐵嶺縣工信局2022年收支預算的總體說明

  按照新《預算法》,鐵嶺縣工信局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款等;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、資源勘探工業(yè)信息等支出。鐵嶺縣工信局2022年收支總預算1566.92萬元,比2021年收支總預算1593.7萬元減少26.78萬元,主要是根據(jù)2022年財力狀況,相應壓縮一般性支出。

  二、關于鐵嶺縣財工信局2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

  2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6.6萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費0.6萬元;公務用車購置及運行費6萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費6萬元)。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費安排情況。

  2022年局機關運行經(jīng)費財政撥款預算244.32萬元。

  (二)政府采購預算安排情況。

  2022年鐵嶺縣工信局各單位政府采購預算總額0萬元。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至2021年12月31日,鐵嶺縣工信局共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。

  (四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  2022年工信局績效目標項目,一、項目概況:中小企業(yè)發(fā)展資金績效項目預算費用1000萬元。二、項目績效目標:確保支持中小企業(yè)發(fā)展得到充分資金保障。

  (五)扶貧資金預算情況

  2022年本單位無扶貧資金預算。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

  5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

  8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

  9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

  10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  16.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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