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標  題: 宣傳部2018年預算公開
發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2018-06-11

宣傳部2018年預算公開

鐵嶺縣委宣傳部2018年部門預算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣委宣傳部概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 鐵嶺縣委宣傳部 2018 年部門預算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣委宣傳部 2018年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣委宣傳部概況

一、主要職責

(一)基本情況

1.主要職能:負責指導全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。負責引導社會輿論,負責對外宣傳工作。負責規(guī)劃部署全縣思想政治工作和群眾性的社會精神文明建設活動。協(xié)助縣委組織部做好黨員教育工作。負責搞好我縣宣傳文化系統(tǒng)干部隊伍建設,按上級要求落實宣傳干部培訓計劃,組織實施全縣宣傳干部和宣傳文化系統(tǒng)領導干部的培訓。協(xié)調宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作。負責全縣國防教育工作。負責全縣未成年人思想道德建設工作。負責全縣文化產業(yè)和文藝工作。

??? 二、部門預算單位構成

宣傳部行政機構有文秘股、社宣股、精神文明股、理論宣講股、調研股五個股室。增減無變動。

下屬事業(yè)單位有理論學習室、對外宣傳辦公室、新聞中心、網(wǎng)絡中心、文化產業(yè)辦、未成年人思想道德建設辦公室、文聯(lián)。增減無變動。

第二部分 鐵嶺縣委宣傳部 2018年部門預算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣委宣傳部2018年部門預算情況說明

一、關于鐵嶺縣委宣傳部2018年收支預算的總體說明

按照新《預算法》,鐵嶺縣委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結轉資金、單位上年凈結余、單位其他收入等;支出包括:一般公共服務支出、宣傳事務、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣委宣傳部2018年收支總預算308.7萬元,比2017年收支總預算234.8萬元增加73.9萬元,主要是由于按照國家相關政策,人員工資及津補貼預算相應增加。

二、關于鐵嶺縣委宣傳部2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.52萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務接待費1.02元;公務用車購置及運行費3.5萬元(公務用車購置0元,公務用車運行費3.5萬元)。2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)增加0.17萬元,其中:公務接待費比2017年預算數(shù)增加0.17萬元,主要是由于人員變化按照預算定額相應變化

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費安排情況。

2018 年部機關運行經(jīng)費財政撥款預算27.68元。

(二)政府采購預算安排情況。

2018年鐵嶺縣委宣傳部各單位政府采購預算總額0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2017 年12月31日,鐵嶺縣委宣傳部所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2017 年12月31日,鐵嶺縣財政局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

例如1:2018年加強全縣學習型縣區(qū)發(fā)展項目,一、項目概況:加強全縣學習型縣區(qū)發(fā)展,圍繞創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念,深入機關、企業(yè)、學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村屯、社區(qū)開展學習活動,促進學習型縣區(qū)發(fā)展。二、項目績效目標:對于不斷適應新形勢、新任務要求,提高干部素質具有重要的現(xiàn)實意義。開展文化活動的正常進行。因此,加強干部文化學習的組織領導,對于不斷適應新形勢、新任務要求,提高干部素質具有重要的現(xiàn)實意義。

例如2:2018年文化產業(yè)發(fā)展項目,一、項目概況:對于不斷適應新形勢、新任務要求,提高干部素質具有重要的現(xiàn)實意義。文化開展活動的正常進行。因此,加強干部文化學習的組織領導,對于不斷適應新形勢、新任務要求,提高干部素質具有重要的現(xiàn)實意義。二、項目績效目標:對于不斷適應新形勢、新任務要求,提高干部素質具有重要的現(xiàn)實意義。開展文化活動的正常進行。因此,加強干部文化學習的組織領導,對于不斷適應新形勢、新任務要求,提高干部素質具有重要的現(xiàn)實意義。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入:指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

8.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

9.一般公共服務(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:部門預算公開(宣傳部).xls

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